同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=80*13%%2B5.45/1.09*9%
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額;
增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算(一般納稅人)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年9月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下(假設(shè)相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定):(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分開)。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅般納稅人,適用增值稅13%,交通運(yùn)輸業(yè)稅率9%,2021年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元:另外開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.45萬元 (2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額28.25萬元 (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬元;另外支付購貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開具的專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)6萬元 (4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價30萬元,取得運(yùn)輸行業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5萬元本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年8月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品比某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開增值稅普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品運(yùn)貨運(yùn)輸費(fèi)含稅收入5.65萬。計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
生產(chǎn)企業(yè)a為增值稅一般納稅人。2019年7月份銷售甲產(chǎn)品給某大商場。開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額80萬元,另外取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)費(fèi)收入5.45萬元。已知稅法規(guī)定銷售貨物增值稅率13%提供交通運(yùn)輸服務(wù),增值稅率9%,求銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。
請問 5月份注冊的農(nóng)資公司幾月份報稅 都報哪些稅
請問小規(guī)模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請問公司名稱用省級名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊資金有限嗎,后期變更或是注銷會有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊公司的時候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報的的時候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負(fù)數(shù),本年利潤是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導(dǎo)電子口岸的報關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報的呢