固定資產(chǎn)折舊完后暫不用處理,除非之前留有殘值到清理時(shí)走固定資產(chǎn)清理步驟處理。 提完折舊不再使用的固定資產(chǎn),如果沒(méi)有殘值和清理收入或費(fèi)用,直接轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn), 借:累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)
老師你好,我想問(wèn)下固定資產(chǎn)已提足折舊,有繼續(xù)使用,也有不再使用的,不再使用的也沒(méi)變賣,該怎么處理,已報(bào)廢的固定資產(chǎn)也沒(méi)變賣,該怎么處理,還有一些固定資產(chǎn)卡片上有,但實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)有了,怎么處理
老師好!請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)被火燒掉了,帳務(wù)應(yīng)該怎樣處理呢,有的已經(jīng)折舊完了,有的還有一點(diǎn)沒(méi)折舊完
老師,固定資產(chǎn)盤點(diǎn)不在了,已經(jīng)折舊完了,我記待處理財(cái)產(chǎn)損益的,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)。這個(gè)固定資產(chǎn)是原值還是減除殘值的?待處理財(cái)產(chǎn)損益金額是倒擠嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完,也不再使用了,帳務(wù)怎么處理?不處理的話,原值還一直在固定資產(chǎn)哪,但實(shí)際固定次產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)有這么多了。
老師請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)折舊提完了,不再使用,賬務(wù)怎么處理
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
我公司租房,用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問(wèn)一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦模蕴釂问且环菘偺釂?,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無(wú)法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報(bào)關(guān)單有區(qū)別,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
請(qǐng)教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒(méi)有做匯算個(gè)稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開(kāi)具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀?jì)入什么科目
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少
都是有殘值的,像筆記本這些有些都當(dāng)廢品賣掉了,這些也不需要處理嗎?固定資產(chǎn)一般多久才處理呢?如果處理的話是按因定資產(chǎn)清理去走嗎?
如果有殘值或清理收入或費(fèi)用,按固定資產(chǎn)清理步驟處理。 1、轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、支付相關(guān)費(fèi)用: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3、計(jì)算應(yīng)交納的增值稅或營(yíng)業(yè)稅: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅或營(yíng)業(yè)稅 4、變價(jià)收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: ①結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失: ②結(jié)轉(zhuǎn)清理凈收益: 借:營(yíng)業(yè)外支出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入