同學(xué)你好 按照最后的剩余價(jià)值
1、請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位固定資產(chǎn)(以前年度)盤(pán)盈會(huì)計(jì)分錄;(已經(jīng)審批) 請(qǐng)糾正是否有錯(cuò): 借 固定資產(chǎn) 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸 以前年度盈余調(diào)整 2、請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位固定資產(chǎn)已到報(bào)廢年限的會(huì)計(jì)分錄;(已折舊完、已經(jīng)審批) 借 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)
公司員工丟失數(shù)碼相機(jī)一臺(tái),原值2889元,5個(gè)月累計(jì)折舊381.20元,凈值2507.80元,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批員工賠償2000元,公司承擔(dān)507.8元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2507.80 累計(jì)折舊-數(shù)碼相機(jī) 381.20 貸:固定資產(chǎn)-數(shù)碼相機(jī) 2889.00 借:庫(kù)存現(xiàn)金 2000 營(yíng)業(yè)外支出-固定資產(chǎn)非正常損益 507.80 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2507.80 不明白的是:第一個(gè)分錄里把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都沖減了,那是不是之前公司累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)的成本都沒(méi)有了?公司的總成本降低了?經(jīng)營(yíng)所得變高了?
以前的固定資產(chǎn)(小車,小貨車)提完折舊一直在賬上掛著,東西都已經(jīng)不在好多年了,現(xiàn)在清理做借固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn);借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理可以嗎
老師,固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)不在了,已經(jīng)折舊完了,我記待處理財(cái)產(chǎn)損益的,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)。這個(gè)固定資產(chǎn)是原值還是減除殘值的?待處理財(cái)產(chǎn)損益金額是倒擠嗎?
情況1 固定資產(chǎn)原值2萬(wàn),累計(jì)折舊2萬(wàn),沒(méi)有殘值。如果處理的話 是不是就 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)-原值。 情況2如果固定資產(chǎn)原值2萬(wàn),累計(jì)折舊1.5萬(wàn),殘值5千,已折舊完畢 處理時(shí) 是不是借 累計(jì)折舊1.5 固定資產(chǎn)清理5千 貸 固定資產(chǎn)2萬(wàn) (沒(méi)有收入,當(dāng)垃圾丟了) 以上分錄是這樣做嗎?
建筑施工企業(yè),我的掛靠公司,現(xiàn)在被掛靠公司說(shuō),勞務(wù)這塊讓我們只提供工資表,他們申報(bào)個(gè)稅,不開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給他們,那么我們只能做成本,就不能抵扣3點(diǎn),那是開(kāi)票劃算還是申報(bào)工資劃算
老師您好,學(xué)校里面的機(jī)器拆除,廢舊物品回收,屬于哪個(gè)行業(yè),
老師,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,買了一臺(tái)設(shè)備36萬(wàn)要開(kāi)發(fā)票的話收1萬(wàn)多的稅點(diǎn),,現(xiàn)在我們不是自產(chǎn)自銷嗎,你說(shuō)要為了省那1萬(wàn)多不用發(fā)票嗎
我們公司參與了一個(gè)實(shí)踐基地的運(yùn)營(yíng),現(xiàn)在要在金蝶內(nèi)賬上記錄運(yùn)營(yíng)成本,怎么設(shè)置這個(gè)科目能區(qū)分開(kāi)呢
電子退稅金額怎么查的到退的哪筆稅呢?
投資款73000元申報(bào)印花稅,錯(cuò)填75000元,并已繳納稅款,現(xiàn)在更正申報(bào)如何操作?!謝謝!
稅率1%的普通發(fā)票入帳是含1%稅率入還是按除去1%的稅率入帳
生產(chǎn)銷售一體的制造業(yè)工廠的成本核算怎么做
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),如果應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款一直是負(fù)數(shù)要怎么處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們?cè)诮灰字行钠脚_(tái)的系統(tǒng)入金怎么做分錄呢
待處理財(cái)產(chǎn)損益就是殘值吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 就是殘值的