同學(xué)你好 按照最后的剩余價(jià)值
1、請問事業(yè)單位固定資產(chǎn)(以前年度)盤盈會計(jì)分錄;(已經(jīng)審批) 請糾正是否有錯(cuò): 借 固定資產(chǎn) 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸 以前年度盈余調(diào)整 2、請問事業(yè)單位固定資產(chǎn)已到報(bào)廢年限的會計(jì)分錄;(已折舊完、已經(jīng)審批) 借 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)
公司員工丟失數(shù)碼相機(jī)一臺,原值2889元,5個(gè)月累計(jì)折舊381.20元,凈值2507.80元,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批員工賠償2000元,公司承擔(dān)507.8元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2507.80 累計(jì)折舊-數(shù)碼相機(jī) 381.20 貸:固定資產(chǎn)-數(shù)碼相機(jī) 2889.00 借:庫存現(xiàn)金 2000 營業(yè)外支出-固定資產(chǎn)非正常損益 507.80 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2507.80 不明白的是:第一個(gè)分錄里把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都沖減了,那是不是之前公司累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)的成本都沒有了?公司的總成本降低了?經(jīng)營所得變高了?
以前的固定資產(chǎn)(小車,小貨車)提完折舊一直在賬上掛著,東西都已經(jīng)不在好多年了,現(xiàn)在清理做借固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn);借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理可以嗎
老師,固定資產(chǎn)盤點(diǎn)不在了,已經(jīng)折舊完了,我記待處理財(cái)產(chǎn)損益的,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)。這個(gè)固定資產(chǎn)是原值還是減除殘值的?待處理財(cái)產(chǎn)損益金額是倒擠嗎?
情況1 固定資產(chǎn)原值2萬,累計(jì)折舊2萬,沒有殘值。如果處理的話 是不是就 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)-原值。 情況2如果固定資產(chǎn)原值2萬,累計(jì)折舊1.5萬,殘值5千,已折舊完畢 處理時(shí) 是不是借 累計(jì)折舊1.5 固定資產(chǎn)清理5千 貸 固定資產(chǎn)2萬 (沒有收入,當(dāng)垃圾丟了) 以上分錄是這樣做嗎?
應(yīng)付賬款科目明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 假設(shè)沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個(gè)科目。就一個(gè)應(yīng)付賬款去核算所有。重分類時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款填250 ,預(yù)付賬款填50對嗎?
老板要知道借款150萬去哪里,請問這個(gè)要怎么做表,要從什么方向查詢
一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅要勾選部分進(jìn)行抵扣要怎么操作?
老板限高了,官司贏了,工程款300萬,純利,應(yīng)該是打他卡上,他想讓我代收,這個(gè)交什么稅呢?
郭老師早上好,電子稅務(wù)局等級B正常嗎
財(cái)務(wù)軟件不能自動出報(bào)表,需要自己手動嘞表。其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是不是看明細(xì)賬做重分類呀,譬如,其他應(yīng)收款科目應(yīng)該填 其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方的金額啊。 其他應(yīng)付款科目填寫 其他應(yīng)付款貸方+其他應(yīng)收款貸方金額?
去年會計(jì)把發(fā)票多開了 稅都交了 今年沖紅重新開 退稅么
第一個(gè)圖片是已經(jīng)開了4萬多吧,我點(diǎn)進(jìn)去加加怎么是3萬多?
制造費(fèi)用能用材料成本占比來分?jǐn)倖幔?/p>
老師您好,請問山東省征收地方水利建設(shè)基金嗎?什么企業(yè)適合征收
待處理財(cái)產(chǎn)損益就是殘值吧?
同學(xué)你好 對的 就是殘值的