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老師公司購買標(biāo)書已經(jīng)用銀行存款支付了但是還沒有收發(fā)票怎么做會計分錄

2022-12-07 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-07 16:16

你好,正常計入費用就可以,沒有發(fā)票也可以正常核算。

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快賬用戶9166 追問 2022-12-07 17:41

怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-12-07 17:44

借,銷售費用貸銀行存款。

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快賬用戶9166 追問 2022-12-07 18:08

那收到專票之后呢

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齊紅老師 解答 2022-12-07 18:30

收到專票以后,把原來的的分錄沖銷,然后重新按照發(fā)票計入費用。

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你好,正常計入費用就可以,沒有發(fā)票也可以正常核算。
2022-12-07
你好,這些沒有發(fā)票的費用,今后會取得發(fā)票入賬嗎??
2021-09-10
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-14
你好,已經(jīng)支付了貨款。但是那進(jìn)口增值稅繳款書沒有見到 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2020-12-29
你好,按照這個做相反的會計分錄就可以
2023-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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