你好,一般納稅人很少有退稅的,一般會(huì)留著以后抵扣。
上個(gè)月的增值稅專用發(fā)票作廢,本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票,本月無(wú)正數(shù)發(fā)票,填申報(bào)表的時(shí)候,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為0嗎?還是為負(fù)數(shù)?
7月開具三份發(fā)票,其中一份增值稅正數(shù)發(fā)票,一份負(fù)數(shù)發(fā)票,一份正數(shù)普票, 這個(gè)月納稅申報(bào)本期銷售情況明細(xì)里應(yīng)該怎么填列?
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購(gòu)買方已抵扣,8月份購(gòu)買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購(gòu)買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺(tái)是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對(duì)嗎?負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
你好老師,12月份只開了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒開正數(shù)發(fā)票,增值稅稅額會(huì)出現(xiàn)需要退稅的情況嗎?
12月份只開負(fù)數(shù)發(fā)票,無(wú)正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票于11月份已繳納增值稅款,一般納稅人專票,這個(gè)情況的話會(huì)實(shí)現(xiàn)退稅嗎
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶開安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來(lái)嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請(qǐng)問公司注銷利潤(rùn)表剩下的未分配利潤(rùn)怎么解決
老師,填寫工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個(gè)工商變更,給a公司開發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來(lái)名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎
老師,請(qǐng)教下 ,酒店每日采購(gòu)食材根據(jù)采購(gòu)送貨單,借:材料采購(gòu)-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商廚房簽字有沒有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問您個(gè)事,我們公司注銷,其實(shí)錢都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0