您好,之前繳納了嗎請問
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師,我們公司11月份開了230萬的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬發(fā)生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數(shù)票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報表怎么填寫呢?
老師們,12月份廠家退了六月份開的票,因此12月開了負數(shù)的發(fā)票。申報12月增值稅時,系統(tǒng)上給的數(shù)沒有減掉12月份開的負數(shù)銷項稅額,這負數(shù)稅額是不能扣作嗎?還是得自己手動改更?,F(xiàn)在系統(tǒng)上扣的稅額是:237311.54。這是十二月份開的正數(shù)發(fā)票。開了一張負數(shù)的稅額是:65564.20。做賬的本月發(fā)生的銷項稅額是1759908.70(237311.54(正數(shù)稅額)-65564.2(負數(shù)稅額)=1759907.7)。那報稅在,是不是得手動更改填寫,由原來的237311.54更改成1759908.70?
你好老師,12月份只開了負數(shù)發(fā)票,沒開正數(shù)發(fā)票,增值稅稅額會出現(xiàn)需要退稅的情況嗎?
12月份只開負數(shù)發(fā)票,無正數(shù)發(fā)票,負數(shù)發(fā)票對應的正數(shù)發(fā)票于11月份已繳納增值稅款,一般納稅人專票,這個情況的話會實現(xiàn)退稅嗎
某公司計劃增添一條設備?,F(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇:甲方案需要投資110萬元,預計殘值為10萬元。投入營運時,需墊支營運資金10萬元。預計年銷售收入為200萬元,第一年付現(xiàn)成本為60萬元,以后在此基礎上每年維修費增加20%。5年后出售價值為10萬元。乙方案需要投資150萬元,預計殘值為15萬元。投入營運時,需墊支營運資金20萬元。預計年銷售收入為140萬元,年付現(xiàn)成本為110萬元。5年后出售價值為30萬元。兩方案的預計使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計算建設期、運營期、終結點現(xiàn)金凈流量2.計算凈現(xiàn)值3.計算凈現(xiàn)值率4.計算年金凈流量5.計算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
303320.88含稅1%專票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤按0.0234,印花稅,增值稅,,沒有其他稅了對嗎?除個稅)
公司名下沒有車,員工辦完公事后要如何報銷加油費?怎么解決!
請問建筑勞務公司可以把勞務分包給個體工商戶嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補辦個體工商戶,補簽合同
老師其他應收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報,這個工資都包括啥啊
請教一下,當年有以前年度損益調整發(fā)生額,在年度匯算清繳時應填哪個表,如何填?
老師,進口的報關費一般計入什么科目?
股權轉讓、撤資、清算,計算企業(yè)所得稅時未分配利潤能否扣除?哪個老師能否給我原理講清楚,老是記一段時間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?