您好,這個是屬于不含稅的
老師你好!我公司開給甲方的9%的工程服務專票4792402.17元(含稅價),同時收到我單位分公司開出的稅率9%的專票450萬(含稅價),收到分公司開來的專票,1、看作分包處理? 分錄借:工程施工 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付項款-分公司 2、摘要欄怎么寫? 麻煩老師看一下,謝謝!
請問老師,我司是一般納稅人。9月應收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規(guī)模公司,不能開專票!就委托我們一起開票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5??!我們都統(tǒng)一開票給甲公司!已銀收貨款!請問分錄怎么做
你好,老師,請問一下,收到場地租金一年120萬專用發(fā)票含稅金額,那我平時每個月是借制造費用-租賃費120萬?9%稅率?12個月 貸:應付賬款 收到發(fā)票做一筆紅字分錄,然后在做一筆藍字分錄,那支付的時候,是不是借 應付賬款 不含稅 貸銀行存款 那應付賬款還有一部分進項稅額要記錄哪里
請問老師,我公司是一般納稅人,別人欠公司一筆工程款,到時候付款時會開專票,那我的應收款應掛含稅價還是不含稅價?
老師,你好,我剛入職一家運輸公司,一般納稅人,做內賬會計一個月了,老板問我這個月的應收賬款是多少?我是告訴他含稅價的金額,還是不含稅價的金額呢?
老師好,自己家生產的產品贈送給職工如何處理做賬和結轉成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現在看到一張22年的個人開的勞務人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現這種問題應該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務收入轉給客戶的分成記什么會計科目
分配現金股利會影響所有權益嗎
就是應收款要掛不含稅的金額對吧
嗯對是這個意思的