可以一塊開(kāi)到勞務(wù)派遣里面的。
你好,老師!請(qǐng)問(wèn)關(guān)于小規(guī)模納稅人的勞務(wù)派遣公司采用差額征稅開(kāi)具發(fā)票,用人單位委托用工單位給派遣人員支付工資,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?謝謝
老師好,一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,代收代支的工資可以給用工單位開(kāi)專(zhuān)票嗎?
選擇差額納稅的一般納稅人勞務(wù)派遣公司,收取用工單位支付的辭退派遣員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金應(yīng)如何開(kāi)具發(fā)票?
勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅的一般納稅人,向用工單位收取的用于支付給勞務(wù)派遣員工的工資,不能開(kāi)專(zhuān)票,只能開(kāi)普票對(duì)吧。稅率開(kāi)多少呢?
A勞務(wù)派遣公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)A公司)為增值稅一般納稅人,與B公司簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議,為B公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)。2022 年2月,A 公司共取得含稅勞務(wù)派遣收入 55 萬(wàn)元,其中代B公司支付給勞務(wù)派遣員工工資 23 萬(wàn)元、為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)18萬(wàn)元及繳納住房公積金10萬(wàn)元。A公司選擇按差額納稅,應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。老師這題怎么算
老師,去年銷(xiāo)售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
還是差額開(kāi)具?
你好,對(duì)的是的,還是差額的。