1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 付給勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣工資如何寫會(huì)計(jì)分錄? 2、付給勞務(wù)派遣職工的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 (可以扣減基本工資和個(gè)人社保) 3、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保 等 貸:銀行存款
我是小規(guī)模的人力資源公司,涉及到人力資源派遣人到對(duì)方用人單位,請(qǐng)問我開發(fā)票差額征稅,稅率開人力資源服務(wù)稅率是多少?小規(guī)模的,謝謝老師解答
你好,老師!請(qǐng)問關(guān)于小規(guī)模納稅人的勞務(wù)派遣公司采用差額征稅開具發(fā)票,用人單位委托用工單位給派遣人員支付工資,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們公司是用工單位,支付給勞務(wù)派遣公司32385元,然后勞務(wù)派遣公司支付給我們員工,他開給我們一張專票,備注欄寫了差額征稅32250,勞務(wù)費(fèi)29017.38,社保3232.62,管理費(fèi)135,這該怎么做分錄?
老師好,勞務(wù)派遣單位,差額計(jì)稅,該公司還代替用人單位發(fā)放員工工資,那勞務(wù)派遣單位的服務(wù)費(fèi)收入分錄怎么寫啊,用人單位把員工工資和服務(wù)費(fèi)一起支付了
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
公司購(gòu)買煙酒除了入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還可以入什么科目?
公司買金條送客戶,可以開票入招待費(fèi)嗎
老師,我這家新公司3月份剛成立,那我收到投資款兩筆,一筆是個(gè)人的,一筆是公司的,是不是這樣做賬 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本—個(gè)人名字 實(shí)收資本—公司名稱
個(gè)體工商戶,沒有經(jīng)營(yíng)過營(yíng)業(yè)執(zhí)照丟了,沒有做過工商年報(bào),注銷時(shí)需要交多少錢?
老師好!法人個(gè)人銀行卡收了貨款,要轉(zhuǎn)到公戶來,那轉(zhuǎn)帳用途如何寫呢
老師,所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)增、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表沒有納稅調(diào)增項(xiàng)目需要填嗎?
為什么與利潤(rùn)和股利無(wú)關(guān)
老師,17號(hào)早上考初級(jí)的,有沒有大綱內(nèi)容呢?
若十年前的固定資產(chǎn),我今年沒折舊行不行,填折舊明細(xì)表的時(shí)候那個(gè)資產(chǎn)都要填嗎
謝謝老師! 開發(fā)票時(shí)是差額開票的 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(差額稅金) 是不是這樣的? 計(jì)提工資 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 可是用工單位只給付服務(wù)費(fèi)金額,派遣人員工資,直接由用工單位支付了
勞務(wù)派遣公司只收到了服務(wù)費(fèi)(勞務(wù)費(fèi)減工資后的差額) 這個(gè)怎么做處理呢 謝謝啦
那工資部分就做成,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
服務(wù)費(fèi)就做成,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
謝謝 可是勞務(wù)公司沒有支付工資,讓用工單位支付了,就把工資沒給勞務(wù)公司,扣了,直接給付了差額金額
那第一步就不用做哈。直接按第二步做
好的謝謝
不客氣,祝你生活愉快