同學(xué),你好 是的,開具紅字發(fā)票
老師好,請(qǐng)教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數(shù)量錯(cuò)誤,客戶收到發(fā)票也沒注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,讓我們開紅字發(fā)票沖銷,然后重新開具發(fā)票。 這樣的話,開出來的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
老師 下午好,有事情請(qǐng)教下[愉快] 因?yàn)樘峁┓?wù),效果沒有達(dá)到預(yù)期,發(fā)送銷售退回 普票發(fā)票聯(lián)次已經(jīng)收回來了,開了紅字發(fā)票 這會(huì)有三個(gè)聯(lián)次發(fā)票: 1、收回原發(fā)票聯(lián) 2、紅字存根聯(lián) 3、紅字發(fā)票聯(lián) 請(qǐng)問1-3全部作為本月銷售退回分錄的附件嗎? 還是需要單獨(dú)裝訂存檔?
老師,請(qǐng)問 公司于2021.10月代開了增值 稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)已扣增值稅及附增的稅款。隔月回客戶說要按3%稅率開原因。作廢了上月的發(fā)票。請(qǐng)問這樣的情況,我們現(xiàn)在可以申請(qǐng)退回之前的稅款嗎?還是說再開出之前(作廢)的發(fā)票的紅字票來沖現(xiàn)在的稅款這樣比較好?
老師您好,請(qǐng)問全電發(fā)票無論是當(dāng)月還是隔月無論是專票還是普票都可以直接開紅字沖銷嗎?因?yàn)橐矝]看到作廢字樣啊
開錯(cuò)的發(fā)票,隔月了,這個(gè)月我需要重新開一張發(fā)票,那么我想請(qǐng)問下,這個(gè)第一步是申請(qǐng)紅字信息表,第二部才能開出新的發(fā)票是嗎,然后開出來新的發(fā)票和是不是紅沖的那張,還有上月開錯(cuò)的一張發(fā)票都需要做一筆憑證,也就是這一張票從開始到現(xiàn)在需要做三張憑證,是嗎,是必須做三張憑證,還是可以做一張憑證省事一點(diǎn),因?yàn)槲矣浀卯?dāng)月作廢的發(fā)票是不需要做2張憑證的
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
謝謝老師,不分當(dāng)月跨月,專票和普票了嗎?
同學(xué),你好 不分跨月 需要分普通發(fā)票,和專票