你好,問題正在解答中,請稍后
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
6,收到銀行的付款通知并收到電力公司的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明本月電費(fèi)60 000元(不含稅),增值稅7 800元,其中生產(chǎn)車間應(yīng)分?jǐn)傠娰M(fèi)50 000元,管理部門應(yīng)分?jǐn)傠娰M(fèi)10 000元。 7,用銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明廣告費(fèi)價款6 000元,增值稅360元。 8.根據(jù)材料領(lǐng)用匯總表,本月車間領(lǐng)用材料共400 000元,其中生產(chǎn) 產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料300 000元,車間一般性消耗領(lǐng)用乙材料100 000元。 9.本月應(yīng)付工資總額500 000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資300 000元車間管理人員工資50 000元,公司行政人員工資150 000元,
10.行政管理部門用銀行存款購買辦公用品并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明辦公用品價款10 000元,增值稅1300元, 11.本月固定資產(chǎn)計提折舊300 000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊200000元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊100 000元 12,將本月制造費(fèi)用400 000元結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。 13,本月全部產(chǎn)品完工驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品實(shí)際成本1 000 000元。 14.本月產(chǎn)品全部售出,向客戶開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款20000 000元,增值稅260 000元,根據(jù)銀行到賬通知單得知貨款已全部收到。 15,該批商品實(shí)際生產(chǎn)成本1 000 000元,結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本。
。16 計算出本月應(yīng)交城建稅15678元,教育費(fèi)附6 719元。17.計算出本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息5000元。18,將損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。要求:根據(jù)上述資料編制有關(guān)的會計分錄。
你好可以解答了
你好,這個是什么題目?
你好,每次解答一題呦,新的問題麻煩重新發(fā)起提問,謝謝
這就是一個大題啊
就是一個會計實(shí)錄
不是可以問300字以內(nèi)嘛
還有這個追問
那你給我解答10以后的吧
麻煩了了
10.行政管理部門用銀行存款購買辦公用品并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明辦公用品價款10 000元,增值稅1300元, 借:管理費(fèi)用 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸:銀行存款 11300
11之后也麻煩了我剛寫完這個10
11.本月固定資產(chǎn)計提折舊300 000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊200000元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊100 000元 借:生產(chǎn)成本-折舊費(fèi)200000 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)100000 貸:累計折舊300 000
12,將本月制造費(fèi)用400 000元結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。 借:生產(chǎn)成本?400 000 貸:制造費(fèi)用?400 000
13,本月全部產(chǎn)品完工驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品實(shí)際成本1 000 000元。 借:庫存商品1 000 000 貸:生產(chǎn)成本1 000 000
14.本月產(chǎn)品全部售出,向客戶開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款20000 000元,增值稅260 000元,根據(jù)銀行到賬通知單得知貨款已全部收到。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?260 000
15,該批商品實(shí)際生產(chǎn)成本1 000 000元,結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本1 000 000 貸:庫存商品1 000 000
16 計算出本月應(yīng)交城建稅15678元,教育費(fèi)附6 719元。 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅15678 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加6 719
17.計算出本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息5000元。 借:財務(wù)費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)付利息5000