同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
出售固定資產(chǎn),做的是固定資產(chǎn)清理,和主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)系嗎?
你好,我想問一下,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí)是借固定資產(chǎn)清理9090累計(jì)折舊1710,貸固定資產(chǎn)10800,收到固定資產(chǎn)清理收入是7000,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)的凈收益和結(jié)轉(zhuǎn)的清理凈收益怎么做會(huì)計(jì)分錄?
固定資產(chǎn)低價(jià)出售,還沒有收到款,固定資產(chǎn)清理和確認(rèn)收入該怎么做分錄,
請(qǐng)問收到出售固定資產(chǎn)后的價(jià)款4850,分錄是借銀行存款4850,貸固定資產(chǎn)清理嗎?
你好!老師!我想咨詢下商品單價(jià)是25元,現(xiàn)在要求供應(yīng)商再降一折,是不是25*0.1=2.5,25-2.5=22.5
1.4月走借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 2.計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 后來發(fā)現(xiàn)勞務(wù)費(fèi)走到工資里了,次月5月調(diào)整:1.借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:管理費(fèi)用-工資薪金 7月又把勞務(wù)費(fèi)走到工資里了,8月又調(diào)整,借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,這兩種調(diào)整方法都對(duì)嗎老師
老師你好,紅沖7月份發(fā)票,(客戶信息變更,所以在8月份重開發(fā)票,在變更后信息開票),請(qǐng)問老師紅沖7月份發(fā)票,必須紅沖主因業(yè)務(wù)成本么?急急
老師,20萬買股東10%的股份,要繳納哪些稅費(fèi)?
發(fā)票(普票)金額390.6元,實(shí)際付款390元,有沒有什么影響?
老師,我想問一下公司要收的工程款,我們屬于分包方,總包直接代發(fā)我們工人的工資人工費(fèi),申報(bào)個(gè)稅是我們申報(bào)嗎?
老師,應(yīng)收賬款的原始銷售單對(duì)賬單憑證要怎么保存,也是附在記賬憑證的后面嗎
請(qǐng)問老師,增值稅稅負(fù)率怎么算?
老師,職工交醫(yī)保是不是要現(xiàn)在國家醫(yī)保服務(wù)平臺(tái),先給他申報(bào)一下工資,然后再進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào)
我公司找到聯(lián)通公司采購無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,對(duì)方單位開具發(fā)票內(nèi)容為電信服務(wù),合同內(nèi)容為*主機(jī)設(shè)備等,兩者不符,我公司入賬有什么風(fēng)險(xiǎn)?
款項(xiàng)還沒有收到,要先掛賬嗎
沒有收到的可以掛其他應(yīng)收款等
那么確認(rèn)收入不是也要掛賬嗎,這不就相當(dāng)于掛兩次賬?
確認(rèn)收入是損益確認(rèn)不屬掛賬,掛賬通常是指往來賬
借:其他應(yīng)收款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益 確認(rèn)收入時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:營業(yè)外收入收入 這樣借方不就是有兩個(gè)其他應(yīng)收款,那么我收到錢是,只能沖掉一個(gè)其他應(yīng)收款吧
,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 營業(yè)外收入 只有一個(gè)
但是我增值稅報(bào)了這筆出售固定資產(chǎn)的收入,那么利潤表的營業(yè)收入怎么提現(xiàn)這筆收入
在營業(yè)外收入反映了