你好 。? 這個不會的 ;比如借固定資產(chǎn)清理 ;累計折舊貸固定資產(chǎn) ; 變賣:借銀行存款貸 固定資產(chǎn)清理? ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去;? ?
老師,銷售固定資產(chǎn),是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,在借方這里共有一萬五千多,銷售收入固定資產(chǎn)清理貸方22萬多,固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外收入將近20萬
老師:銷售公司的固定資產(chǎn)開票出去了是算主營業(yè)務(wù)收入還是放固定資產(chǎn)清理?
出售固定資產(chǎn),做的是固定資產(chǎn)清理,和主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)系嗎?
老師,比如去年處理有固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,那去年的營業(yè)收入是100萬嗎?這去年的不含稅銷售額算是103萬嗎?固定資產(chǎn)清理與營業(yè)收入和不含稅銷售額有必然關(guān)系嗎?
出售固定資產(chǎn),變固定資產(chǎn)清理而非主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致增值稅納稅申報表中的收入與主營業(yè)務(wù)收入不一致
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進(jìn)項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
申報增值稅報表的時候,主表2銷售額和賬本的主營業(yè)務(wù)收入金額不相符,這樣可以嗎?
你好 ;? ?這個 特殊情況是可以的。? 而且你銷售固定資產(chǎn)? 要在銷貨及勞務(wù)欄次去填寫的。? ?
老師,您看是截圖的這張表嗎?怎么填寫
你好;? ?貨物及勞務(wù) 欄次 對應(yīng)的 13%欄次去報。? 你們? 之前抵扣過進(jìn)項稅嘛?
之前的進(jìn)項稅抵扣了
老師,你說的銷售固定資產(chǎn),應(yīng)該在銷售貨物欄填寫,是主表幾里填寫
是的。? ? ? 13%欄次 。? 不是有 第一行是13%嗎? 對應(yīng)上面選擇??銷售貨物欄填寫
確定是在主表3里邊填寫,而不是主表1
你好 ;? 先看的稅率 ; 如果是簡易計稅 按照這個來報? ?一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),如果符合按照3%征收率減按2%計征增值稅,填寫申報表時:? 在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))中第11行填寫對應(yīng)的不含稅銷售額,《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報表主表23行填寫“不含稅金額乘以1%得出的金額”。? 雖然簡易征收的實際征收率是2%,但企業(yè)只能按照4%的征收率開具普通發(fā)票,因此,減免的2%稅款部分只能在一般納稅人增值稅申報表主表填列時進(jìn)行體現(xiàn)。在增值稅申報表主表21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”欄中填入按照4%征收率計算的全部稅額;在23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄中填寫按照2%征收率計算的減免的增值稅稅額,報表會根據(jù)鉤稽關(guān)系21欄-23欄自動計算結(jié)果到24欄“應(yīng)納稅額”一欄中。? 如果是 13%的話 填寫在 13%稅率欄次去? ?
老師,我們是一般納稅人13個稅點的,應(yīng)該填寫表幾
?你好 ;? ? 填寫在附表1里面? 開啥發(fā)票對應(yīng) 寫啥發(fā)票? 。? 13%欄次去寫? 貨物欄次?