同學(xué)您好,請(qǐng)稍等稍等
老師 幫忙寫一下這個(gè)題目的分錄
老師 幫忙把這道題的分錄寫一下
老師幫忙寫一下這題,分錄怎么寫
這道題分錄怎么寫,麻煩老師幫忙看一下
老師,這道題的分錄怎么寫的,麻煩老師幫忙寫下
這題,平時(shí)感覺挺簡(jiǎn)單的,但今天我又軸上了,這個(gè)一年是計(jì)息兩次么?那第一年,半年末的時(shí)候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計(jì)半年的利息么?突然感覺原來會(huì)的題今天又整不會(huì)了
老師,上個(gè)月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
請(qǐng)問老師,6月補(bǔ)繳了1月異地預(yù)繳所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行。借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,對(duì)嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個(gè)這個(gè)提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時(shí)候按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤(rùn),,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤(rùn)是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請(qǐng)問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個(gè)虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個(gè)意思
請(qǐng)問留抵退稅申報(bào)是隨時(shí)都可以嗎,今天沒有申報(bào),明天17還能申請(qǐng)嗎
借原材料8000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8000*0.13=1040 貸應(yīng)付賬款8000%2B1040=9040 同學(xué),期待你的五星好評(píng)哦
資產(chǎn)類的,原材料科目跟庫存商品什么區(qū)別,,,可以寫庫存商品?
商貿(mào)公司,那寫庫存商品更合適呢
老師,留底退稅是什么意思
留抵稅額,是納稅人在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),如果出現(xiàn)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,不足抵扣的部分,可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣
那稅額會(huì)直接把錢退給企業(yè)?進(jìn)去銀行存款
不會(huì),等你下次報(bào)稅,可以用來抵扣的
同學(xué),期待你的五星好評(píng)哦
那比如21年進(jìn)項(xiàng)100萬,銷項(xiàng)50萬,那到年底留底是50萬?
同學(xué),是這樣的呢, 同學(xué),期待你的五星好評(píng)哦
那留底的這個(gè)稅額有效性是多長(zhǎng)時(shí)間呢
可以一直留底呢,也可以選擇退稅,但是一般來說比較麻煩
如果剩于50萬,我選擇退稅呢,能退回多少錢?直接退給企業(yè)銀行賬戶?
不能全部退回,如果50萬高于19年4月1日的留抵稅額,就只能退差額,如果低于,則全部不能退
同學(xué)你好,這已經(jīng)是一個(gè)新的題目了,如果還有疑問,請(qǐng)你重新提問哦