1借在建工程100 累計折舊50 貸固定資產(chǎn)150
老師,公司收了一筆830萬,借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費,當(dāng)月墊付當(dāng)月報可寫同一張記賬憑證 借:管理費用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對,多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對。是不是記錯了,請老師指正
第二十八期學(xué)員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個錢打給了姓“陶”這個怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
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借在建工程145 貸銀行存款145
借營業(yè)外支出40 貸在建工程40
借銀行存款5 貸營業(yè)外收入5
借固定資產(chǎn)205 貸在建工程205
2.借投資性房地產(chǎn)240 累計折舊72 貸固定資產(chǎn)240 投資性房地產(chǎn)累計折舊72
借銀行存款50 貸其他業(yè)務(wù)收入50
借其他業(yè)務(wù)成本24 貸投資性房地產(chǎn)累計折舊24
3借工程物資105 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額13.45 貸銀行存款118.45
借在建工程165 貸工程物資105 應(yīng)付職工薪酬30 庫存商品20 原材料10
4借固定資產(chǎn)165 貸在建工程168
5累計折舊是165*2/5+(165-165*2/5)*2/5*8/12=92.4 借固定資產(chǎn)清理72.6 累計折舊92.4 貸固定資產(chǎn)165
借銀行存款200 貸固定資產(chǎn)清理200
借固定資產(chǎn)清理127.4 貸資產(chǎn)處置損益127.4
老師 這道題bc選項分錄怎么寫
借固定資產(chǎn)清理72.6 累計折舊92.4 貸固定資產(chǎn)165 借銀行存款200 貸固定資產(chǎn)清理200