 
                            你好,你們待會需要交增值稅嗎?3%的也需要交嗎?是專票嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報(bào)表的時候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報(bào)時,1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
請問老師,廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報(bào)增值稅,開票有3%和1%的稅率,那么在減免表的減免稅額是不是:不含稅金額*2%呢?
老師您好,請問我們是小規(guī)模納稅人,我們平時開具的是1%稅率的發(fā)票,季度沒有達(dá)到30萬,請問我們季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免稅款的金額是發(fā)票上的1%金額,還是增值稅申報(bào)表上的免稅金額3%呢?
 
                委托代加工消費(fèi)稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費(fèi)稅,那么把這個商品收回以后,高價(jià)賣出的話,請問還需要再補(bǔ)交高出的那部分的消費(fèi)稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù)沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實(shí)際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計(jì)提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費(fèi)呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時候繳納消費(fèi)稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時候也要繳納消費(fèi)稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運(yùn)開票,我方清運(yùn)垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費(fèi)
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎


老師,全是普通發(fā)票
不含稅銷售額52萬元
你好,按照1%不含稅的銷售額乘以2%來算,如果你當(dāng)?shù)赜姓?,開3%的發(fā)票,按照百分之一來交增值稅,可以按照你那個算法。
不明白老師,例如開3%和1%的全部的不含稅銷售額是52萬,那個減免表里面的稅額是52萬*2%么
稅務(wù)局允許你們3%按照1%繳增值稅嗎
允許啊,都有這個政策,填寫的時候,減免表就有這個
那就是可以這么做的。政策 的是開1%,按照百分之一來繳納,不是開3%。 你換成了3%的專票,必須按照3%來交增值稅。
專票的,我知道,開了多少稅率,就是那個稅率交稅,但是這個沒有專票,沒有專票,就是全是普通發(fā)票,就是有一些開了3%,有一些開了1%,那就是可以用3%+1%的全部不含稅銷售額*2%來填寫減免表咯?
是的,是這么做的,你稅務(wù)局同意就行。
好的,老師,現(xiàn)在問題是稅局通知說有一部分是免稅的,讓更正申報(bào),做退稅,那要交稅的不含稅金額是填寫在小規(guī)模增值稅報(bào)表的第3欄,跟第1欄一樣吧?還有免稅的不含稅金額填寫在12欄,然后減免表第1行是填寫主表第3欄金額*2%嗎?下面一行是填寫主表12欄的金額嗎?然后主表23欄填寫在2020,4月就已經(jīng)交過的稅額?24欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),就是稅局要退回來的稅嗎?
我填寫完之后,就提示這個,比對不通過
對的是的,是這么做的。
出現(xiàn)負(fù)數(shù)會給你們退回來的。
但是出現(xiàn)了圖片里面的提示,怎么回事呢?說第3欄的含稅金額和免征稅不含稅金額不等于開具發(fā)票的不含稅金額+2020年4月交的稅額。
但是在2020年交的稅,也是全部按1%來交稅的,它這個提示,怎么會對應(yīng)得上呢?
截圖,你的附表一和減免明細(xì)表看一下。
老師,你看一下,
還有兩張
這個倒數(shù)第二行是你自己填寫的,是不是?
這種情況去稅務(wù)局那邊申報(bào)。