 
                            你好,你們待會(huì)需要交增值稅嗎?3%的也需要交嗎?是專(zhuān)票嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開(kāi)了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開(kāi)了專(zhuān)票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開(kāi)始1%的稅率來(lái)的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開(kāi)的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報(bào)增值稅,開(kāi)票有3%和1%的稅率,那么在減免表的減免稅額是不是:不含稅金額*2%呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人,我們平時(shí)開(kāi)具的是1%稅率的發(fā)票,季度沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我們季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免稅款的金額是發(fā)票上的1%金額,還是增值稅申報(bào)表上的免稅金額3%呢?
 
                請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
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老師,全是普通發(fā)票
不含稅銷(xiāo)售額52萬(wàn)元
你好,按照1%不含稅的銷(xiāo)售額乘以2%來(lái)算,如果你當(dāng)?shù)赜姓?,開(kāi)3%的發(fā)票,按照百分之一來(lái)交增值稅,可以按照你那個(gè)算法。
不明白老師,例如開(kāi)3%和1%的全部的不含稅銷(xiāo)售額是52萬(wàn),那個(gè)減免表里面的稅額是52萬(wàn)*2%么
稅務(wù)局允許你們3%按照1%繳增值稅嗎
允許啊,都有這個(gè)政策,填寫(xiě)的時(shí)候,減免表就有這個(gè)
那就是可以這么做的。政策 的是開(kāi)1%,按照百分之一來(lái)繳納,不是開(kāi)3%。 你換成了3%的專(zhuān)票,必須按照3%來(lái)交增值稅。
專(zhuān)票的,我知道,開(kāi)了多少稅率,就是那個(gè)稅率交稅,但是這個(gè)沒(méi)有專(zhuān)票,沒(méi)有專(zhuān)票,就是全是普通發(fā)票,就是有一些開(kāi)了3%,有一些開(kāi)了1%,那就是可以用3%+1%的全部不含稅銷(xiāo)售額*2%來(lái)填寫(xiě)減免表咯?
是的,是這么做的,你稅務(wù)局同意就行。
好的,老師,現(xiàn)在問(wèn)題是稅局通知說(shuō)有一部分是免稅的,讓更正申報(bào),做退稅,那要交稅的不含稅金額是填寫(xiě)在小規(guī)模增值稅報(bào)表的第3欄,跟第1欄一樣吧?還有免稅的不含稅金額填寫(xiě)在12欄,然后減免表第1行是填寫(xiě)主表第3欄金額*2%嗎?下面一行是填寫(xiě)主表12欄的金額嗎?然后主表23欄填寫(xiě)在2020,4月就已經(jīng)交過(guò)的稅額?24欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),就是稅局要退回來(lái)的稅嗎?
我填寫(xiě)完之后,就提示這個(gè),比對(duì)不通過(guò)
對(duì)的是的,是這么做的。
出現(xiàn)負(fù)數(shù)會(huì)給你們退回來(lái)的。
但是出現(xiàn)了圖片里面的提示,怎么回事呢?說(shuō)第3欄的含稅金額和免征稅不含稅金額不等于開(kāi)具發(fā)票的不含稅金額+2020年4月交的稅額。
但是在2020年交的稅,也是全部按1%來(lái)交稅的,它這個(gè)提示,怎么會(huì)對(duì)應(yīng)得上呢?
截圖,你的附表一和減免明細(xì)表看一下。
老師,你看一下,
還有兩張
這個(gè)倒數(shù)第二行是你自己填寫(xiě)的,是不是?
這種情況去稅務(wù)局那邊申報(bào)。