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請(qǐng)問(wèn)老師,廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報(bào)增值稅,開(kāi)票有3%和1%的稅率,那么在減免表的減免稅額是不是:不含稅金額*2%呢?

2021-09-13 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-13 12:59

你好,你們待會(huì)需要交增值稅嗎?3%的也需要交嗎?是專票嗎?

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 13:00

老師,全是普通發(fā)票

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 13:01

不含稅銷售額52萬(wàn)元

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齊紅老師 解答 2021-09-13 13:01

你好,按照1%不含稅的銷售額乘以2%來(lái)算,如果你當(dāng)?shù)赜姓?,開(kāi)3%的發(fā)票,按照百分之一來(lái)交增值稅,可以按照你那個(gè)算法。

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 13:04

不明白老師,例如開(kāi)3%和1%的全部的不含稅銷售額是52萬(wàn),那個(gè)減免表里面的稅額是52萬(wàn)*2%么

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齊紅老師 解答 2021-09-13 13:04

稅務(wù)局允許你們3%按照1%繳增值稅嗎

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 13:06

允許啊,都有這個(gè)政策,填寫的時(shí)候,減免表就有這個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-09-13 13:07

那就是可以這么做的。政策 的是開(kāi)1%,按照百分之一來(lái)繳納,不是開(kāi)3%。 你換成了3%的專票,必須按照3%來(lái)交增值稅。

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 13:13

專票的,我知道,開(kāi)了多少稅率,就是那個(gè)稅率交稅,但是這個(gè)沒(méi)有專票,沒(méi)有專票,就是全是普通發(fā)票,就是有一些開(kāi)了3%,有一些開(kāi)了1%,那就是可以用3%+1%的全部不含稅銷售額*2%來(lái)填寫減免表咯?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 13:13

是的,是這么做的,你稅務(wù)局同意就行。

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 13:21

好的,老師,現(xiàn)在問(wèn)題是稅局通知說(shuō)有一部分是免稅的,讓更正申報(bào),做退稅,那要交稅的不含稅金額是填寫在小規(guī)模增值稅報(bào)表的第3欄,跟第1欄一樣吧?還有免稅的不含稅金額填寫在12欄,然后減免表第1行是填寫主表第3欄金額*2%嗎?下面一行是填寫主表12欄的金額嗎?然后主表23欄填寫在2020,4月就已經(jīng)交過(guò)的稅額?24欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),就是稅局要退回來(lái)的稅嗎?

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 13:23

我填寫完之后,就提示這個(gè),比對(duì)不通過(guò)

我填寫完之后,就提示這個(gè),比對(duì)不通過(guò)
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齊紅老師 解答 2021-09-13 13:23

對(duì)的是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2021-09-13 13:23

出現(xiàn)負(fù)數(shù)會(huì)給你們退回來(lái)的。

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 13:25

但是出現(xiàn)了圖片里面的提示,怎么回事呢?說(shuō)第3欄的含稅金額和免征稅不含稅金額不等于開(kāi)具發(fā)票的不含稅金額+2020年4月交的稅額。

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 13:28

但是在2020年交的稅,也是全部按1%來(lái)交稅的,它這個(gè)提示,怎么會(huì)對(duì)應(yīng)得上呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 13:30

截圖,你的附表一和減免明細(xì)表看一下。

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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 14:19

老師,你看一下,

老師,你看一下,
老師,你看一下,
老師,你看一下,
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快賬用戶6313 追問(wèn) 2021-09-13 14:20

還有兩張

還有兩張
還有兩張
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齊紅老師 解答 2021-09-13 14:24

這個(gè)倒數(shù)第二行是你自己填寫的,是不是?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 14:24

這種情況去稅務(wù)局那邊申報(bào)。

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你好,你們待會(huì)需要交增值稅嗎?3%的也需要交嗎?是專票嗎?
2021-09-13
你好,季度開(kāi)票已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)元,填寫在第三欄稅率是3%。在第16欄稅額減征額填2和3月份稅額減征部分2%
2020-11-09
同學(xué),你好,主表里有個(gè)減征額,新表是18行,這里把減的兩個(gè)點(diǎn)寫了,同時(shí)填寫減免明細(xì)表本期發(fā)生,本期抵減都是這個(gè)數(shù)就行了
2022-01-06
對(duì) 無(wú)票收入是這么填的
2023-07-12
你好,按照發(fā)票上面的1%來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2024-05-14
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