,差不多十萬(wàn)不用付了,寄到營(yíng),要不然收入是對(duì)的。
老師,客戶給一張電子商業(yè)匯票,一年后到期,金額10萬(wàn),發(fā)票以開,抵貨款9.5萬(wàn),我做內(nèi)賬是不是借:-應(yīng)收票據(jù)10萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款9.5,,營(yíng)業(yè)外收入0.5
老師你好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),我們和分包商之間有合同糾紛,法院拍賣我們的房子將款項(xiàng)付給對(duì)方,我們可以根據(jù)這個(gè)做收入嗎 借:預(yù)付賬款 某某公司 貸:預(yù)收賬款 購(gòu)房款 其中預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到收入去 借: 預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票 可以計(jì)提成本嗎 這一塊賬務(wù)處理如何做呢
老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),支付供應(yīng)商的款是以房子抵的,比如房子50萬(wàn),抵了貨款60萬(wàn),差額10萬(wàn)是做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,房地產(chǎn)項(xiàng)目已竣工交付屬于現(xiàn)房銷售階段,收到的房款還需要預(yù)繳增值稅嗎?比如8月份我收到了張三房子尾款40萬(wàn)元整,8月份我開了張三全額發(fā)票60萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅是9%,預(yù)收款40萬(wàn)元預(yù)繳增值稅3%,相當(dāng)繳了12%的增值稅。
我們收到供應(yīng)商的賠償款抵他們的貨款56萬(wàn),然后開紅字發(fā)票給他們,我們是不是借應(yīng)付賬款56萬(wàn),貸營(yíng)業(yè)外收入49萬(wàn)5575,銷項(xiàng)稅額6萬(wàn)4424元這樣嗎?還是如何操作
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
不用支付的,十萬(wàn)寄到營(yíng)業(yè)外收入正確。
這樣是要交所得稅的對(duì)吧,還有其他辦法嗎
需要交所得稅處理就行了。
這個(gè)業(yè)務(wù)太復(fù)雜了,開始是這個(gè)供應(yīng)商簽了合同,后來(lái)供應(yīng)商又把房子賣了另一人,把他的合同撤銷了,換另一人重新簽的合同,然后合同價(jià)款也比之前的價(jià)款少了
老師,這個(gè)業(yè)務(wù)我需要備哪些原始憑證做附件呢
供應(yīng)商,供應(yīng)商把房子賣個(gè)人,那和你們有啥關(guān)系呢?
等于供應(yīng)商所簽房子合同撤銷了,然后是與真正買房業(yè)主簽的合同
那和你們沒有關(guān)系了,對(duì)方給您錢就行了。
然后是用他的貨款抵的,不是新業(yè)主交了房款
沒有明白,是賣給個(gè)人了,然后個(gè)人再把錢給你嗎?