同學(xué)你好 還沒有成本發(fā)票嗎
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師 你好 請(qǐng)問別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬(wàn) 本次收款50萬(wàn) 我們給他們40萬(wàn) 收10萬(wàn)掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時(shí)做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
老師你好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),我們和分包商之間有合同糾紛,法院拍賣我們的房子將款項(xiàng)付給對(duì)方,我們可以根據(jù)這個(gè)做收入嗎 借:預(yù)付賬款 某某公司 貸:預(yù)收賬款 購(gòu)房款 其中預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到收入去 借: 預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票 可以計(jì)提成本嗎 這一塊賬務(wù)處理如何做呢
老師,購(gòu)買原料的票還沒收到,料已到入庫(kù),錢也給對(duì)方了,分錄是不是 借:應(yīng)收賬款-某某公司 這里的科目應(yīng)該是預(yù)收賬款對(duì)不對(duì),如果這個(gè)公司往來一直用的一個(gè)科目應(yīng)收賬款,是不是可以用應(yīng)收代替預(yù)收賬款科目??? 貸:銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)收賬款-暫估入庫(kù) 對(duì)不對(duì)? 如果料到了入庫(kù)了,票沒我們,錢我們也沒給 不做賬務(wù)處理 月末結(jié)賬票還沒催來,我們也沒給錢,入庫(kù)的料還用了需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫時(shí)估入庫(kù) 這樣幾種情況這樣做對(duì)不對(duì)?
各位老師大家好,我們公司是做農(nóng)業(yè)苗木的,然后自產(chǎn)自銷的企業(yè),是購(gòu)進(jìn)苗木的時(shí)候,是從農(nóng)戶個(gè)人手里購(gòu)進(jìn)的,然后付款的時(shí)候,計(jì)入到:借:預(yù)付賬款-張三,貸:銀行存款,然后:因?yàn)槭莻€(gè)人嗎,我們公司開收購(gòu)發(fā)票還是對(duì)方開給我們發(fā)票呢,比如收到發(fā)票,借生物性資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,重點(diǎn)是銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊怎么做賬務(wù)處理呢,老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
老師你好,還沒有開發(fā)票
老師,那這塊賬務(wù)怎么處理呢
沒有發(fā)票就暫估一下哦
好的,那可以暫時(shí)不記入收入里面去嗎,就是一個(gè)掛預(yù)付賬款,一個(gè)掛預(yù)收賬款,暫時(shí)不把已收賬款轉(zhuǎn)到收入里面去,這樣可以嗎
可以的 但是一個(gè)單位只能有一個(gè)往來科目