你是不是沒有申報(bào)增值稅,還有你上面那個(gè)開票截止日期怎么還有一個(gè)11月份的。
稅務(wù)ukey退出時(shí)提示未反寫。在匯總上傳點(diǎn)反寫監(jiān)控提示增值稅未申報(bào)或未比對(duì),這是怎么回事?
反寫監(jiān)控時(shí)發(fā)票增值稅顯示未申報(bào)或未比對(duì)怎么回事,截止日期是7月15日
小規(guī)模季度報(bào)稅,月初清稅務(wù)ukey,先點(diǎn)擊上報(bào)匯總,然后點(diǎn)擊反寫監(jiān)控嘛?還是直接點(diǎn)擊反寫監(jiān)控?我點(diǎn)反寫監(jiān)控顯示:請(qǐng)先抄報(bào)稅控器具,未抄報(bào)發(fā)票數(shù)據(jù)信息,是怎么回事
反寫監(jiān)控,這個(gè)是怎么回事
我公司一般納稅人,白色電子ukey月初已上傳匯總,現(xiàn)在去反寫監(jiān)控,顯示沒有清零解鎖的監(jiān)控信息,但ukey退出時(shí),又顯示未反寫?這是怎么回事,又怎么處理。
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那沒有反寫的話,應(yīng)該是12月份。
申報(bào)了,對(duì)頭增值稅普通發(fā)票是10月份
我也不知道怎么回事,上個(gè)月我申報(bào)了
這個(gè)月申報(bào)的是11月份的,去申報(bào)11月份的增值稅,再來分析啊。
去申報(bào)11月份的增值稅再來反寫。
這個(gè)要怎么解決呢
你去申報(bào)11月份的增值稅。
先點(diǎn)上報(bào)匯總,然后去申報(bào)11月份的,這個(gè)月申報(bào)的是11月份的,
我申報(bào)完了,11月份的增值稅
你申報(bào)增值稅之前是不是沒有上報(bào)匯總?戴哲,你的金稅盤去稅務(wù)局清卡。
看,申報(bào)完了的
匯總了的
你申報(bào)的時(shí)候點(diǎn)了扣款嗎?一點(diǎn)扣款,然后上面提示你已經(jīng)申報(bào)成功,無需扣款。
你看嘛,狀態(tài)提醒,一申報(bào),無需繳納
那就帶折金稅盤去稅務(wù)局清卡,自己清不了的去事務(wù)局。