同學(xué)你好 是電子承兌嗎
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們業(yè)務(wù)接了一個(gè)新客戶(hù),新客戶(hù)第一次下單金額沒(méi)超過(guò)1萬(wàn)美金,然后現(xiàn)在出貨是跟客戶(hù)另一個(gè)供應(yīng)商一起拼柜報(bào)關(guān),貨代那邊只能寫(xiě)一個(gè)公司的名字,客戶(hù)的另一個(gè)供應(yīng)商金額大,貨代肯定是寫(xiě)另外一個(gè)供應(yīng)商的名字出口報(bào)關(guān),那這樣我們這邊怎樣處理呢,沒(méi)有報(bào)關(guān)單,又會(huì)收到外匯款
想請(qǐng)教一個(gè)科目的問(wèn)題,我公司是貿(mào)易商,當(dāng)有客戶(hù)在網(wǎng)上看中我們商品的時(shí)候,我們直接和供應(yīng)商拿貨,但這個(gè)商品并不入庫(kù)到我們公司,因?yàn)槲覀兣c供應(yīng)商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶(hù)那,而我們會(huì)先付貨款給供應(yīng)商,等客戶(hù)收到商品后我們才回款。我們相當(dāng)于只賺取了商品的中間差價(jià),我想問(wèn)的是商品不入公司庫(kù)存,由供應(yīng)商直接發(fā)貨至客戶(hù)那,我這邊做賬流程應(yīng)該怎么樣呢?入到哪個(gè)科目比較合理?
一企業(yè)欠我個(gè)人借款(有流水、借據(jù)和借款合同),擬把一張背書(shū)的商業(yè)承兌匯票給我(只是部分還款),我要去找一個(gè)朋友的公司才能收下(電子版),我朋友公司與該企業(yè)無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系,我和朋友以及他的公司也無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系……請(qǐng)問(wèn):1、這種情況下我能接收這個(gè)商業(yè)承兌匯票嗎?2、如果到期兌付不成而起訴的話(huà),朋友公司和我誰(shuí)為原告?好不好起訴?……打攪了,謝謝!
我這邊是個(gè)廣告制作部 個(gè)體工商戶(hù) 請(qǐng)問(wèn)怎么才能接收供應(yīng)鏈商業(yè)承兌
請(qǐng)問(wèn)一下老師,一般納稅人,我有一張專(zhuān)用發(fā)票印刷費(fèi),這個(gè)是作活動(dòng)印商品圖冊(cè)的,是作廣告費(fèi)的吧,但是這個(gè)廣告費(fèi)有一部分是收各個(gè)客戶(hù)的費(fèi)用,但是實(shí)際上收客戶(hù)的不夠付,比如70000元印刷費(fèi),15000元收了各個(gè)客戶(hù)的總計(jì),公司承擔(dān)了55000,是不是進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報(bào),需要填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么填
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷(xiāo)售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶(hù)打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計(jì)金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額639843.26,本期金額725723.71。 這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎
二手車(chē)發(fā)票怎么開(kāi)?要去車(chē)管所開(kāi)嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
老師好,我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),亞馬遜FBa銷(xiāo)售,確認(rèn)7月收入是13000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話(huà)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?因?yàn)殇N(xiāo)售的產(chǎn)品有幾十到幾百種,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存,?這庫(kù)存商品沒(méi)有發(fā)票,確認(rèn)庫(kù)存商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)都需要一一對(duì)應(yīng)嗎
老師,你好,六月份發(fā)工資時(shí)候,多扣個(gè)人4.53元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理???
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際工資50萬(wàn)元,福利費(fèi)10000元,福利費(fèi)之前已經(jīng)發(fā)放,計(jì)提福利:借:成本/費(fèi)用福利費(fèi)10000元 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)10000元,發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元,計(jì)提工資分錄:借:成本/費(fèi)用—50萬(wàn)元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬(wàn)元 ,然后按照51萬(wàn)元(工資+福利費(fèi))繳納個(gè)稅,發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬(wàn)元,貸:銀行存款49.5 貸:其它應(yīng)收款—社保0.3 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅0.2,所以季度申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)個(gè)稅的工資是51萬(wàn)元,而實(shí)際應(yīng)發(fā)的是50萬(wàn)元,比對(duì)差1萬(wàn)元是福利費(fèi),屬于合理情況,對(duì)嗎?
老師房租印花稅好久支付?租金是1月開(kāi)始每月計(jì)提,9月支付的全年。
老師,上季度所得稅繳稅,3季度沒(méi)收入,有費(fèi)用發(fā)生,是不是就要退所得稅了?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)六月的多扣個(gè)人社保4.53,現(xiàn)在怎么處理啊