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您好,請(qǐng)問一下6月的一筆材料款已付,但未收到發(fā)票計(jì)入了應(yīng)付賬款怎么辦,能怎么調(diào)嗎?

2022-12-06 09:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 09:09

借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

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借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022-12-06
你好,今年收到發(fā)票先將2019年的錯(cuò)誤賬紅字沖銷,然后本年將發(fā)票與入賬勞務(wù)成本的差額再入賬即可。
2021-01-09
你好 借 原材料 貸銀行存款
2021-06-03
同學(xué)你好 暫估入庫就可以了 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
2020-09-10
數(shù)量實(shí)際是對(duì)的,就是發(fā)票開少了是吧?這樣就按實(shí)際的金額入賬。沒有票的部分匯算清繳納稅調(diào)整。
2022-08-05
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