借應付賬款 貸銀行存款
請問在購買材料做了預付款,但是收到發(fā)票后記到了應付款,需要怎么調(diào)整一致?
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整?
老師您好 收到一批原材料,發(fā)票先到,材料后到。入庫后發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量少于開票數(shù)。已按發(fā)票數(shù)量入庫,但按實際數(shù)額付款,請問差價怎么做賬,沖掉應付賬款的余額?
您好,請問一下6月的一筆材料款已付,但未收到發(fā)票計入了應付賬款怎么辦,能怎么調(diào)嗎?
老師,您好,購買原材料,材料已入庫,款已付,票未開,本月借:原材料;貸:銀行存款,下月收到發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),怎么入賬?
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機,問了客服老師沒人回復
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領出和7月原材料進銷存領出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務收入是銷售商品,服務費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對應的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈