你好同學,分別申報個人所得稅就可以。嗯,但是這個扣除的話,你只能在一邊申請,沒確認的話,你可以等到匯算清繳一塊兒來提交,這個專項附加扣除一塊兒來減掉就可以了,然后到時候再申請退稅。
老師好!我公司剛給員工辦理了社保,那八月份計提工會經費的工資總額怎么確定?現在九月份是發(fā)八月份工資,社保這個月是從六月份(八月備案勞動合同)交九月份。我們核酸工資是基本工資扣除缺勤部分,那這個月社保有幾個月的社保個人部分,工資總額怎么確定呢?
老師您好,我們是一個建筑安裝公司,然后在外地去簡易計稅。在外地預交增值稅的時候,那個分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現在開票,然后確認收入的時候是應交稅費應交增值稅銷項稅時沒扣除之前的全部金額,最后那個交了以后是實際交的金額和我賬上一開始確認的那個應交銷項稅里邊他倆不平中間的那個分包合同的那個扣除部分的那個增值稅和增值稅的附加怎么能體現出來?
老師:我有個單位 是20年10注冊、裝修,11月社保交了一個人,12月扣款,可是我稅種現在都沒有去認定,現在我個稅需要報的對吧?那我就報一個交社保的就可以了嗎?在我社保都交了,個稅也報了,稅種一直沒認定可以嗎?有什么影響
老師這個工資表單位承擔的社保部分4910.5,沒有體現在表格內,正確的表格應該怎么做?我們單位是先計提本月工資,交本月社保,工資次月才發(fā),那么整個流程的會計分錄怎么做呢?
老師:我社保是在另外公司交的,那邊每個月工資做1700,我現在上班地方發(fā)5000,那我是怎么報個稅呢?現在12 月要填報確認23年的附加扣除了是不是?沒確認會怎么樣,還有像我之前扣款單位選的交社保的單位,現在我確認的話再怎么確認呢?
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現,這張發(fā)票其實23年12月份就已經被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現在我應該怎么調整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調整后的數據,謝謝老師
到時申請退稅就麻煩,那我現在叫他們在手機里先確認掉好點。我的工資的話上班地方多點,那是不是現在確定的時候就把她改到自己上班地方?可是我社保又在那邊交的,兩邊個稅分開報有什么影響?會合并一起去嗎?
你好,兩邊申報倒是沒問題,因為系統(tǒng)里最后會給我們合并在一塊兒來算交不交個人所得稅的,你可以讓員工現在申報專項附加扣除,哪邊的工資多一些,在哪邊申報吧,這樣會好一些。