同學(xué)你好 是什么可能有余額
您好,老師,麻煩問下村委會年初只有銀行存款381549.46,做賬時錄入期初余額 ,借方:銀行存款384549.46,那貸方做到哪個科目呢?
老師,請問準備12月份開始做12月份的賬,但前面月份之前都是有數(shù)字的,請問在期初建賬時,會計期間寫12月份,請問年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額怎么填
工會的賬平時都是做的銀行日記賬,今年在平臺做,初始化里期初數(shù)銀行存款填上年余額在借方,那么貸方應(yīng)該填在什么科目里,這個初始化才能平衡,工會資金結(jié)余?
請問今年初做的銀行,之前都沒做但有余額,今年一月份做一個會計分錄,期初余額是,借銀行存款,請問貸方做什么科目?
老師,剛接了一家2021年成立的小規(guī)模公司的賬,他們之前一直都沒做賬,今年初銀行有三十多萬的余額,什么資料也沒有,只給了今年的銀行流水怎么建賬?借方銀行存款,貸方掛什么呢
老師,今年中級實務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當(dāng)時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表怎么成負數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險
這個錢由建設(shè)單位還是總包單位打進專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?
上年銀行有余額,但銀行沒做分錄,現(xiàn)在做的話,不是要錄入期初余額,做個分錄嗎
同學(xué)你好 這個要做的
之前年份的沒做,現(xiàn)在做筆期初余額,借銀行,貸方寫什么?
同學(xué)你好 貸待處理財產(chǎn)損溢
那之前年度的銀行還要打印入賬嗎?
同學(xué)你好 這個需要的