你好,待認(rèn)證進(jìn)項稅額,在增值稅申報表的主表是沒有體現(xiàn)的
老師,我上期留底待認(rèn)證稅額在申報表沒有體現(xiàn),我在哪填寫啊
待認(rèn)證進(jìn)項稅額,在增值稅申報表里沒有體現(xiàn)吧?那在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)在哪里?
待認(rèn)證進(jìn)項稅額在報表哪里體現(xiàn)
你好,老師 本月進(jìn)項沒有認(rèn)證,稅額做進(jìn)了 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 但是在報表上也會體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費項目下,表示留抵的意思嗎?
老師,您好,請問在賬務(wù)處理的時候,有待認(rèn)證進(jìn)項稅額,在做增值稅報表的時候要Z02三,待抵扣進(jìn)項稅額需要填寫嗎
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
用填附表2的哪一行里嗎?
你好,待認(rèn)證進(jìn)項稅額,不需要在附表2填寫?
那填寫在哪里?
你好,認(rèn)證通過了,再計入附表二本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項稅額欄次?
2022年的待認(rèn)證進(jìn)項稅額,可以2023年勾選認(rèn)證嗎
你好,2022年的待認(rèn)證進(jìn)項稅額,可以在2023年勾選認(rèn)證的
待認(rèn)證進(jìn)項稅額,不勾選之前,不用填寫增什稅申報表,就在待認(rèn)證進(jìn)項稅額上掛著,等勾選那月,再填寫附表2,是這意思嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,宣傳費和印刷費的合同,用申報印花稅嗎?
你好,宣傳費和印刷費的合同,需要申報印花稅
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
宣傳費和印刷費按哪類別申報印花稅?
你好,是按加工承攬合同?