你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在增值稅申報(bào)表的主表是沒(méi)有體現(xiàn)的

老師,我上期留底待認(rèn)證稅額在申報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn),我在哪填寫啊
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在增值稅申報(bào)表里沒(méi)有體現(xiàn)吧?那在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)在哪里?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)表哪里體現(xiàn)
你好,老師 本月進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證,稅額做進(jìn)了 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 但是在報(bào)表上也會(huì)體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目下,表示留抵的意思嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)在賬務(wù)處理的時(shí)候,有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在做增值稅報(bào)表的時(shí)候要Z02三,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫嗎
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開(kāi)始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開(kāi)始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)局說(shuō)在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開(kāi)了10萬(wàn)的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開(kāi)具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬(wàn)形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開(kāi)了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開(kāi)票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒(méi)有電子表格可以發(fā)我一下
老師,記賬憑證的日期,實(shí)操課老師講的是:填寫原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說(shuō)記賬憑證日期填寫憑證的填制日期,請(qǐng)問(wèn): 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期,那么在月底財(cái)務(wù)還沒(méi)有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫2月3日 3. 編號(hào)在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號(hào)在后憑證上的日期,比如1月份的3號(hào)憑證日期是1月8號(hào),1月份10號(hào)憑證的日期是1月5日,就是說(shuō)憑證號(hào)在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號(hào)在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬(wàn)多,是沒(méi)有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?


用填附表2的哪一行里嗎?
你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要在附表2填寫?
那填寫在哪里?
你好,認(rèn)證通過(guò)了,再計(jì)入附表二本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次?
2022年的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,可以2023年勾選認(rèn)證嗎
你好,2022年的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,可以在2023年勾選認(rèn)證的
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,不勾選之前,不用填寫增什稅申報(bào)表,就在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額上掛著,等勾選那月,再填寫附表2,是這意思嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,宣傳費(fèi)和印刷費(fèi)的合同,用申報(bào)印花稅嗎?
你好,宣傳費(fèi)和印刷費(fèi)的合同,需要申報(bào)印花稅
(如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)
宣傳費(fèi)和印刷費(fèi)按哪類別申報(bào)印花稅?
你好,是按加工承攬合同?