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Q

老師,您好,請問在賬務處理的時候,有待認證進項稅額,在做增值稅報表的時候要Z02三,待抵扣進項稅額需要填寫嗎

2021-12-02 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-02 09:01

你好!不需要了。表格里面不需要填

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快賬用戶6754 追問 2021-12-02 09:03

老師,那這項什么時候涉及到填寫啊

老師,那這項什么時候涉及到填寫啊
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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:04

你好!這個是已經(jīng)認證的,你已經(jīng)認證了但是沒抵扣?

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快賬用戶6754 追問 2021-12-02 09:07

老師,在電子稅務局勾選之后是不是就是認證抵扣了

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:08

你好!是的。勾選后就認證了。你認證了,現(xiàn)在有留底嗎?

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快賬用戶6754 追問 2021-12-02 09:10

有留底和沒留底有什么區(qū)別

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:10

你好!你如果勾選選擇不抵扣,就再填進這里

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快賬用戶6754 追問 2021-12-02 09:17

老師,比如購進一起貨物用于集體福利,我在勾票平臺上選擇不抵扣,這樣需要在電子稅務局上在待抵扣進項稅額填寫是嗎?還是不需要填寫

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:19

你好!不需要,這種應該正常認證抵扣,然后做進項轉出。

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快賬用戶6754 追問 2021-12-02 09:21

老師呀,你不是說如果選擇不抵扣,再填進這里

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:23

你好!你現(xiàn)在是說哪一行?這個表的第幾行?

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快賬用戶6754 追問 2021-12-02 09:29

待抵進項稅額這項,什么時候需要填寫

待抵進項稅額這項,什么時候需要填寫
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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:31

你好!我知道,但是這里有4行,你問的是哪一行

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快賬用戶6754 追問 2021-12-02 10:00

本期認證相符且本期未申報抵扣

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齊紅老師 解答 2021-12-02 12:11

你好!第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”:反映本期認證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。 輔導期納稅人填寫本期認證額

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快賬用戶6754 追問 2021-12-02 12:14

老師,如果我不抵扣的增值稅不做賬,是不是這項就不用填寫了

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齊紅老師 解答 2021-12-02 17:54

你好! 是的。這個是基本上都不用填的

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