你好!不需要了。表格里面不需要填
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,那這項什么時候涉及到填寫啊
你好!這個是已經(jīng)認證的,你已經(jīng)認證了但是沒抵扣?
老師,在電子稅務局勾選之后是不是就是認證抵扣了
你好!是的。勾選后就認證了。你認證了,現(xiàn)在有留底嗎?
有留底和沒留底有什么區(qū)別
你好!你如果勾選選擇不抵扣,就再填進這里
老師,比如購進一起貨物用于集體福利,我在勾票平臺上選擇不抵扣,這樣需要在電子稅務局上在待抵扣進項稅額填寫是嗎?還是不需要填寫
你好!不需要,這種應該正常認證抵扣,然后做進項轉出。
老師呀,你不是說如果選擇不抵扣,再填進這里
你好!你現(xiàn)在是說哪一行?這個表的第幾行?
待抵進項稅額這項,什么時候需要填寫
你好!我知道,但是這里有4行,你問的是哪一行
本期認證相符且本期未申報抵扣
你好!第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”:反映本期認證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。 輔導期納稅人填寫本期認證額
老師,如果我不抵扣的增值稅不做賬,是不是這項就不用填寫了
你好! 是的。這個是基本上都不用填的