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一般納稅人,采購番茄罐,對方開了專票,已認(rèn)證,做的借原材料 借增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項 貸預(yù)付 還有借增值稅-進(jìn)項 貸增值稅-貸認(rèn)證進(jìn)項這兩個分錄。 現(xiàn)在發(fā)票開錯了,做了紅字后怎么做分錄?已認(rèn)證了

2022-12-05 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 09:34

借庫存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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借庫存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-12-05
你好,同學(xué),可以這樣做。
2024-06-30
您好,沒有原始憑證,沒關(guān)系的這個。也可以附上上個月做了會計憑證,有源可查就行
2020-08-25
你好!月底的這個沒有要求這樣做,但是你要這樣也可以。
2021-03-03
這些會計分錄是用于處理部分退貨情況下的賬務(wù)和稅務(wù)問題。 如果藍(lán)字發(fā)票沒有認(rèn)證,且發(fā)生了部分退貨,那么在賬務(wù)處理上: 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 這里的“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)”是將退貨部分對應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為沒有認(rèn)證,所以這部分進(jìn)項稅額原本就沒有抵扣。 如果藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,然后發(fā)生部分退貨,就需要進(jìn)行進(jìn)項轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 至于“藍(lán)字沒認(rèn)證,為什么整個發(fā)票也認(rèn)證不了”,這是因為在增值稅發(fā)票管理中,通常要求發(fā)票的完整性和一致性。如果部分退貨并開具了紅字退貨發(fā)票,那么這張藍(lán)字發(fā)票的完整性就受到了影響,即使藍(lán)字發(fā)票的其他部分是正確的,也可能無法進(jìn)行認(rèn)證抵扣。
2024-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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