借庫存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認(rèn)證了,并做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額;貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,后來這張發(fā)票沖紅了,我是不是應(yīng)該做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) ;貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),這樣做對不對呢》
老師,請問一下一般納稅人購進(jìn)東西。購入分錄我不寫進(jìn)項稅 寫待認(rèn)證進(jìn)項稅 認(rèn)證的時候借進(jìn)項 待認(rèn)證可以的吧??購入,借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款。這樣認(rèn)證了我又不知道怎么做了。
老師,你看一下發(fā)票認(rèn)證分錄對不對,最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 認(rèn)證發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 月底做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進(jìn)項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項稅。認(rèn)證了10萬進(jìn)項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進(jìn)項還剩90萬進(jìn)項沒有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
老師,請問一下購入商品 能不能借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸 :應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯嘛
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?