你好,是多計(jì)提了稅款嗎?
老師,金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫(xiě) 期初余額 跟附表四一樣?
老師,4月份申報(bào)時(shí)報(bào)表按正常填寫(xiě)的,扣費(fèi)時(shí)享受了六費(fèi)兩稅減免了,所以現(xiàn)在是申報(bào)表跟完稅憑證不一致,我們需要做什么吧?
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢(xún)了管管,說(shuō)是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫(xiě)在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說(shuō)是系統(tǒng)問(wèn)題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問(wèn)題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說(shuō) 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理???
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上一年12月份的忘記計(jì)提所得稅了,后面在今年1月份補(bǔ)計(jì)提了,這樣申報(bào)匯算清繳的時(shí)候需要做什么調(diào)整的嗎?還是正常按照?qǐng)?bào)表申報(bào)就可以的
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上一年12月份的忘記計(jì)提所得稅了,后面在今年1月份補(bǔ)計(jì)提了,這樣申報(bào)匯算清繳的時(shí)候需要做什么調(diào)整的嗎?還是正常按照?qǐng)?bào)表申報(bào)就可以的
單位采購(gòu)汽車(chē)賣(mài),采購(gòu)汽車(chē)要不要繳納車(chē)輛購(gòu)置稅?
這里為什么不加4%啊,不加g呢
科研設(shè)備折舊分錄怎么寫(xiě)?
A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠(chǎng)采購(gòu)茶包放在B茶廠(chǎng),相當(dāng)于A公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)在B茶廠(chǎng),A公司設(shè)計(jì)印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠(chǎng),包裝盒又是A公司付款的,印刷廠(chǎng)又把發(fā)票開(kāi)給A公司,但又是由B茶廠(chǎng)打包好茶包,這里因?yàn)橛∷S(chǎng)發(fā)貨給B茶廠(chǎng)的盒子是成型的,B茶廠(chǎng)直接放進(jìn)盒子里,并沒(méi)有加工費(fèi),當(dāng)A公司通過(guò)線(xiàn)上平臺(tái)賣(mài)出成品茶盒,由B茶廠(chǎng)發(fā)貨,物流費(fèi)由B茶廠(chǎng)付費(fèi),物流發(fā)票也是開(kāi)給B茶廠(chǎng),這里物流由B茶廠(chǎng)承擔(dān)是否合理?這樣A公司工作流程是什么樣的?每步賬務(wù)如何處理,每步賬務(wù)需要附的單據(jù)是哪些?
請(qǐng)問(wèn)哪位大神老師,在哈薩克斯坦做項(xiàng)目款怎么到個(gè)人賬上呀?需要些什么材料和流程?
公戶(hù)有進(jìn)賬,可以零申報(bào)嗎?
公司收到一筆款200萬(wàn),是老板前期個(gè)人和其他公司合作的收入,對(duì)方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來(lái)代收代付
我發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單的提單號(hào)跟提單的號(hào)碼不一致,但是貨代回復(fù)我是“報(bào)關(guān)單上的提單號(hào)碼是海關(guān)系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應(yīng)該不行的把,我看要一致的
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者買(mǎi)車(chē)和車(chē)險(xiǎn)開(kāi)給他本人的票能作為個(gè)體戶(hù)的成本票嗎?
公司買(mǎi)東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
是的,這個(gè)企業(yè)企查查沒(méi)顯示小微企業(yè)啊,是正常申報(bào)的,系統(tǒng)扣費(fèi)時(shí)把1-3月抵減了,現(xiàn)在報(bào)表跟扣費(fèi)不一樣了
你好,那就需要把多提的稅款沖銷(xiāo)
那電子稅務(wù)局的申報(bào)表需要做什么嗎
你好,申報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤,就不需要?jiǎng)印V恍枰鱿鄳?yīng)的調(diào)整分錄就好了
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。