第一個圖片更正申報這個不行嗎
老師,我這邊需要更改19年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅局打電話說多繳5000多,不退稅就需要更改報表。求請教!這邊著急改,麻煩老師告知一下,我怎么填,哪個數(shù)據(jù)填哪里,這里面的數(shù)據(jù)是一個老師發(fā)的,我不知道填到哪里。
老師,您好,2020年12月份公司申報個稅多了一個人,更正了個稅申報表后,那第四季度的所得稅報表也需要更正嗎,年前都已經(jīng)扎賬了,報表沒法改了,這個怎么處理了,麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,公司的2021年企業(yè)所得稅年報需要更正申報,但是我走到這里,我不知道怎么操作了,沒找到更正的地方,麻煩老師指導(dǎo)下,謝謝
老師,我更正了2023年1月到7月的個稅,全部改成收入為0。現(xiàn)在申報8月的個稅出現(xiàn)圖一的提示,該怎么操作?更正個稅的原因是老板沒說那員工辭職了,以至于我照常申報,但是他在其他公司又申報了,所以重復(fù)申報導(dǎo)致要交個稅,所以更改了。
郭老師,麻煩問下公司招用退伍軍人增值稅是享受優(yōu)惠,去年不知道,稅務(wù)打電話讓我到大廳更正申報,那如果我從去年更正,這去年的賬務(wù)已經(jīng)匯算清繳了,是不是不好處理?
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
點擊第一張圖的更正申報后就進(jìn)入到了第二張圖了,所以走不下去了
你要修改哪里 能找到里面明細(xì)的嗎 這個是基礎(chǔ)表
稅局對我們營業(yè)外支出有疑問,經(jīng)核實原來是營業(yè)外支出有一筆是屬于經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?,但在申報時全部都放在了罰沒支出里了,現(xiàn)在稅局叫我們把這筆費用從罰沒支出調(diào)整出來,那我應(yīng)該怎么做呢?
納稅調(diào)整明細(xì)表,找到105000這個表格里面,你是不是調(diào)增了,把這個賬載金額刪除。
老師,在哪找納稅調(diào)整明細(xì)表?中介申報的時候應(yīng)該沒有分開填寫,全填在了罰沒支出,這應(yīng)該是調(diào)增了吧。你說把這個賬載金額刪除,要怎么刪?我現(xiàn)在越來越暈了
當(dāng)時填寫到罰款里面,是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫,如果不是的話,你在哪里填寫的?
老師,情況是這樣的,我剛?cè)肼氝@家公司,我不知道之前是怎么做的,但是現(xiàn)在就是稅局通知我有這件事情,簡單的說:稅局通知我說我們2021年的企業(yè)所得稅年報申報有這個問題,要我別把這筆款放在罰沒支出,放到該放的位置(公司說這款是經(jīng)濟(jì)賠償款來的),這樣的話,我應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
你不知道的你進(jìn)去看一眼可以嗎 納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除類里面有 去看下吧