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郭老師,麻煩問下公司招用退伍軍人增值稅是享受優(yōu)惠,去年不知道,稅務(wù)打電話讓我到大廳更正申報,那如果我從去年更正,這去年的賬務(wù)已經(jīng)匯算清繳了,是不是不好處理?

2023-11-02 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 10:27

可以的,賬務(wù)處理做到今年就行。

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齊紅老師 解答 2023-11-02 10:27

這個不影響的,然后匯算清繳的時候,你再納稅調(diào)增。

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快賬用戶4437 追問 2023-11-02 10:50

這個退回的增值稅分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 10:53

借銀行貸應(yīng)交稅費未交增值稅,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸利潤分配,未分配利潤。

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快賬用戶4437 追問 2023-11-02 12:04

謝謝老師,如果是今年的就直接 第一步跟你那一樣,第二步 ?借:應(yīng)交稅費未交增值稅 ,貸:營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 12:09

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4437 追問 2023-11-02 12:12

好的,感謝老師耐心解答

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齊紅老師 解答 2023-11-02 12:14

不用客氣,工作愉快。

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可以的,賬務(wù)處理做到今年就行。
2023-11-02
你好 ,可以具體問下當(dāng)?shù)囟惥中枰?,老師認(rèn)為不用更正的。
2020-10-18
您好,這個更正的話是不需要退稅的,現(xiàn)在來得及,6月底匯算清繳前可以
2024-05-13
你好,現(xiàn)在還是來得及,不過你現(xiàn)在更正會引起稅務(wù)那邊警覺,你需要根據(jù)金額判斷下
2024-05-13
你帳上做了工資了沒有?做了計提支付嗎?如果你做了計提支付的,還需要紅沖? 你賬上也多做了。
2025-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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