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0老師好我想請(qǐng)問一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
老師,我更正了2023年1月到7月的個(gè)稅,全部改成收入為0。現(xiàn)在申報(bào)8月的個(gè)稅出現(xiàn)圖一的提示,該怎么操作?更正個(gè)稅的原因是老板沒說那員工辭職了,以至于我照常申報(bào),但是他在其他公司又申報(bào)了,所以重復(fù)申報(bào)導(dǎo)致要交個(gè)稅,所以更改了。
5月注冊(cè)的執(zhí)照,5月做了稅務(wù)報(bào)道,所以5月應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅,但是當(dāng)期沒有申報(bào)。只申報(bào)了6-10月的?,F(xiàn)在該怎么補(bǔ)在個(gè)稅系統(tǒng)補(bǔ)5月的呢?我試了全部更正申報(bào),并且入職日期也改成了5月份,還是申報(bào)失敗(顯示10月已申報(bào),請(qǐng)到大廳處理)
老師,我3月份有兩個(gè)申報(bào)表,稅款24131.49元這個(gè)是我申報(bào)成功了,稅款都扣了,后來在18號(hào)那天發(fā)現(xiàn)我的收入報(bào)少了,后來又重新更正申報(bào)的,正確的申報(bào)表是稅款是58768.03元這個(gè),我原本以為更正了就以正確的這個(gè),但是。沒想到兩個(gè)都跑出來了。我應(yīng)該怎么辦啊?
老師,有個(gè)問題,我們公司申報(bào)個(gè)稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào),然后有一個(gè)員工個(gè)稅特別高,他23年5月入職發(fā)放工資我申報(bào)了個(gè)稅,他上一家公司當(dāng)月發(fā)放下月申報(bào)所以5月也給他申報(bào)了,所以他個(gè)稅申報(bào)5月重疊了,年度匯繳個(gè)稅他要補(bǔ)很多稅,我給這個(gè)人單獨(dú)做了更正申報(bào),把5月申報(bào)工資改成0元,現(xiàn)在問題是更晚,五月個(gè)稅就退回來了,還涉及5-10月個(gè)稅因?yàn)閭€(gè)稅是累計(jì)的,退了5個(gè)月的個(gè)稅1萬元,這一萬等于這個(gè)員工比我們其他員工少交一個(gè)月個(gè)稅,要往后延一個(gè)月申報(bào),一萬怎么做賬呢
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
剛才試了,還是一樣的提示
你看下你二月份更正申報(bào)的時(shí)候,他累計(jì)收入是多少,是零嗎。
2月累計(jì)收入是5000,我明明全部改成0了
你看下你本期發(fā)生額是多少?問題出在哪里???
已申報(bào)成功,非常感謝老師的指導(dǎo)
不用客氣 早點(diǎn)休息