你好,其實可以去退稅的(退稅所帶資料:法人及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件;報表;繳稅憑證);不退稅更改報表的話,那五千多元怎么處理呢,以后年度又不會推給你? 假如要更改報表的話,可以增加主營業(yè)務(wù)成本。
老師,我這邊需要更改19年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅局打電話說多繳5000多,不退稅就需要更改報表。求請教!這邊著急改,麻煩老師告知一下,我怎么填,哪個數(shù)據(jù)填哪里,這里面的數(shù)據(jù)是一個老師發(fā)的,我不知道填到哪里。
老師,我問一下, 1.我司現(xiàn)在因為去年會計做賬錯誤,根據(jù)稅務(wù)局要求修改去年的匯算清繳數(shù)據(jù),我該怎么改動? 2.調(diào)賬的話,先在金蝶里面調(diào)整去年的相關(guān)分錄嗎?調(diào)完豈不是每個月報稅數(shù)據(jù)都變動了?難道再去改從去年底到至今的每個月的報稅數(shù)據(jù)嗎? 3.稅務(wù)局只告知了改成什么樣的數(shù)據(jù),沒有告知怎么改,怎么調(diào)賬。
老師,匯算清繳多交稅,專管員不讓申請退稅讓改報表,我是改匯算清繳的納稅申報表里的納稅調(diào)整明細(xì)?該怎么計算,依據(jù)什么數(shù)據(jù)怎么填?除了這個表,別的相關(guān)表還要改哪個?只能去大廳更改申報嗎
老師,請問這位老師說的,財務(wù)報表上修改了哪些報表項,需要涉及到企業(yè)所得稅匯算清繳的附表也需要更正申報呢?可以一一舉個例子嗎?因為我這邊沒有更正過年報,不太清楚,怕會漏更正相關(guān)附表。
我想請教下 如果企業(yè)所得稅匯算清繳 是要有福利費 業(yè)務(wù)招待費要調(diào)整的話 就是要在納稅調(diào)整表格里面如實填寫就好了 年度財務(wù)報表需不需要跟著改變數(shù)據(jù)? 年度財務(wù)報表 是根據(jù)最后一個月 也就是12月的累計數(shù)據(jù)填寫就好了 是不是這樣子啊?
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達(dá),之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負(fù)債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
這個不是多繳的,是數(shù)據(jù)算錯了,因為是新手,請教老師告知一下,我怎么填這個主表,謝謝
麻煩老師告知一下這個表里哪一行需要更改,謝謝,著急
都調(diào)整為哪個數(shù)
你好,可以調(diào)整管理費用或者第2行主營業(yè)務(wù)成本
調(diào)整主營業(yè)成本吧,調(diào)整數(shù)應(yīng)該是多少,還有其他行,還需要調(diào)整哪個,我這邊著急更改,初學(xué)者,望老師先幫忙,把需要更改的數(shù)據(jù)及金額列一下,可以嗎,謝謝!
你好,請問你以前年度是虧損的么?
這是以前年度的,麻煩老師看一下,謝謝
怪不得,你以前年度是虧損的,而且虧損了幾十萬。這樣子就要把收入調(diào)增76988.99元,使得以前年度彌補為0,再增加收入21589.76元。
收入調(diào)增?調(diào)成本不行嗎?
可以,成本調(diào)減也是可以的
現(xiàn)在沒法在網(wǎng)上稅務(wù)局更改,我只能去大廳,這個表是我打出來的。老師,現(xiàn)在問問題的次數(shù)又快結(jié)束了,還請老師幫忙在這張照片上填一下我需要調(diào)整后的數(shù)據(jù)吧,非常感謝
營業(yè)成本你改為5492938.25元
其他的數(shù)值呢,麻煩老師把需要調(diào)整的數(shù)值都幫忙說一下吧,現(xiàn)在次數(shù)快結(jié)束了,不然還得重新發(fā),我已經(jīng)問了好幾個老師,都沒有解決問題
我們是小微企業(yè),繳納按5%繳納的
其他的數(shù)據(jù)都不需要調(diào)整啊,只要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本就好了。
營業(yè)成本您減的這個數(shù)值是怎么算的
5397.44/0.25(企業(yè)所得稅稅率)=21589.76 元 以前年度調(diào)整開需要彌補76988.99元,總共為76988.99%2B21589.76=98578.76
就是通過反算,然后把你多交的5397.44元的款項給平掉
你填寫的表格都是按照25%的去計算的喔
我把成本調(diào)成5492938.25,利潤總額變成198013.23,但是用利潤總額的25%-20%=5%,得出的應(yīng)納稅額為9900多啊,我現(xiàn)在越來越迷了。有個老師也是讓減成本,但是是19萬多,我現(xiàn)在怎么調(diào)最簡單,還有調(diào)整后本年應(yīng)補退應(yīng)該是0對嗎
匯算清繳,你是不是填寫的 基本信息 有誤???
假如是5%的稅率,你調(diào)減184937.79元,主營業(yè)務(wù)成本5406579.21元
你指的什么信息
這個5000多的稅費是19年第四季度繳納的稅費
下次季度交稅,可以寫收入和支出一致,就不用預(yù)繳那么多稅費,到時候匯算清繳的時候再來計算