同學(xué)你好,一般情況下,需要更正申報9月份的申報表,再更正10月申報表,再進行11月的申報表填寫。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
簡易計稅項目勾選發(fā)票的時候選擇了不抵扣勾選,9月份申報表填寫了到了本期認證相符且本期抵扣列,現(xiàn)在申報11月份的增值稅申報不了要怎么處理
本期認證相符且本期未申報抵扣:①是不是可以留到下月抵扣?②增值稅發(fā)票平臺上就勾選處理,不需要其他操作(申報統(tǒng)計啥的)
老師好,11月份屬期的進項發(fā)票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報已經(jīng)申報扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進項稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現(xiàn)在認為屬期錯了,是不是相當(dāng)于沒有抵扣進項,稅務(wù)局需要重新申報,把稅款全額交了呢?有什么補救的辦法呢?謝謝老師。
在2月份的征期勾選了進項發(fā)票,但是申報時沒有填寫2月增值稅表第35行本期認證相符的發(fā)票一欄,導(dǎo)致3月份的征期不能用2月的進項稅抵扣怎么辦?
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
在電子稅務(wù)局可以更正嗎?
同學(xué)你好,可以在電子稅務(wù)局更正,但是建議到大廳更正,大廳更正算一次,如果在電子稅務(wù)局更正算兩次。