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老師,我們公司發(fā)生一筆貿(mào)易業(yè)務(wù),我們買進(jìn)庫存商品時(shí)沒有簽購買合同,但是這批商品我們賣出的時(shí)候簽了供貨合同,那么針對買進(jìn)貨物沒有合同需要申報(bào)印花稅嗎?

2022-12-03 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-03 08:51

學(xué)員你好,沒有購買合同不交印花稅

頭像
快賬用戶4511 追問 2022-12-03 08:54

那我們賣出的時(shí)候有供貨合同照常申報(bào)印花稅就好對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-03 08:59

是的,賣出的時(shí)候有供貨合同照常申報(bào)印花稅就可以

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學(xué)員你好,沒有購買合同不交印花稅
2022-12-03
需要 兩筆 按照不含稅金額來
2025-05-02
一、采購產(chǎn)品時(shí) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)?——?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(如果取得增值稅專用發(fā)票但未認(rèn)證) 貸:銀行存款?/?應(yīng)付賬款等 二、銷售給國外客戶時(shí) 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款?——?國外客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入?——?出口銷售收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 三、關(guān)于稅務(wù)處理 由于沒有退稅資質(zhì)且供應(yīng)商直接報(bào)關(guān)退稅,這種情況不能按照正常的出口退稅流程處理。一般情況下,應(yīng)按照視同內(nèi)銷繳納增值稅。 如果確認(rèn)無法取得發(fā)票,可以按照無票收入申報(bào)增值稅。但需要注意的是,無票收入申報(bào)可能會(huì)帶來一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)確保業(yè)務(wù)的真實(shí)性并留存好相關(guān)的合同、報(bào)關(guān)單、運(yùn)輸單據(jù)等憑證,以便應(yīng)對稅務(wù)檢查。
2024-09-10
同學(xué)您好!賬務(wù)處理是對的。
2023-01-13
你好? ?可以的。? ?不一定非得用A產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣。 你用BCD產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵扣的?
2021-02-24
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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