你好請把題目完整發(fā)一下

[例3]2014年1月1日,甲公司購入B公司發(fā)行的公司債券,該筆債券于2013年7月1日發(fā)行,面值為2500萬元,票面利率為4%,債券利息按年支付。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn),支付價(jià)款為2600萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息50萬元),另支付交易費(fèi)用30萬元。2014年1月8日,甲公司收到該筆債券利息50萬元。2015年初,甲公司收到債券利息100萬元。
2019年1月8日,甲公司購入乙公司發(fā)行的公司債券,該筆債券于2018年7月1日發(fā)行,面值為2000萬元,票面利率為4%,債券每年末付息一次,次年的3月份收到。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn),支付價(jià)款為2100萬元(其中包括已到付息期尚未領(lǐng)取的債券利息40萬元),另支付交易費(fèi)用28萬元,取得的增值稅發(fā)票上注明的增值稅額為1.68元。2019年3月8日,甲公司收到該筆債券利息40萬元。2020年3月10日,甲公司收到債券利息80萬元,要求以萬元為單位。編制甲公司會(huì)計(jì)分錄如下:
2018年1月1日,甲公司自上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的5年期的分期付息的債券100萬份,面值為500萬元,債券票面利率為10%,取得該證券的公允價(jià)值為500萬元另支付交易費(fèi)10萬元取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,稅額為0.6萬元,在每年年末支付利息,甲公司準(zhǔn)備近期出售該債券,對債券采用半年計(jì)息一次二2018年1月1日,甲公司自上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的5年期的分期付息的債券100萬份,面值為500萬元,債券票面利率為10%,取得該證券的公允價(jià)值為500萬元另支付交易費(fèi)10萬元取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,稅額為0.6萬元,在每年年末支付利息,甲公司準(zhǔn)備近期出售該債券,對債券采用半年計(jì)息一次二零一八年六月三十日該債券的公允價(jià)值為六百萬元甲公司于2018年1月1日,甲公司自上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的5年期的分期付息的債券100萬份,面值為500萬元,債券票面利率為10%,取得該證券的公允價(jià)值為500萬元另支付交易費(fèi)10萬元取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,稅額為0.6萬元,在每年年末支付利息,甲公司準(zhǔn)備近期出售該債券,對債券采用半年計(jì)息一次,2018年6月30日該債券的公
2019年1月8日甲公司購入乙公司發(fā)行的公司債券,該筆債券于2018年7月1日發(fā)行面值為2000萬元票面利率為4%,債券每年末付息一次,次年的3月份收到。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn),支付價(jià)款為2100萬元(其中包括已到付息期尚未領(lǐng)取的債券利息40萬元),另支付交易費(fèi)用28萬元,取得的增值稅發(fā)票上注明的增值稅額為1.68萬元
二零二零一九年一月八2019年1月8日,甲公司購入乙公司發(fā)行的。公司債券該公司債券該比債券于二零一八年七月公司債券,該比債券于2018年7月1日發(fā)行。面積為兩千萬元。票面利潤為4%,債權(quán)每年末利。夫妻一致。次年的三月份收到甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn),支付價(jià)款為2100萬,其中包括已到付期尚未領(lǐng)取的債權(quán)利息40萬元。另支付交易費(fèi)用另支付交易費(fèi)用二十八萬元獲得的增值另支付交易費(fèi)用28萬元,獲得的增值稅發(fā)票上注明的政治是為1.68萬元。
老師,對方公司的基本戶留的哪些經(jīng)辦人,我們公司能查到嗎
公司處置了一輛小轎車10多萬元,增值稅申報(bào)了,但是財(cái)務(wù)上沒體現(xiàn)收入,因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn)不涉及收入科目,那么導(dǎo)致利潤表營業(yè)收入跟增值稅申報(bào)存在這么一個(gè)差異,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)收入也存在這個(gè)差異,如何處理好,這樣正常嗎
老師,想請問下,我公示收到一張票,但是對方?jīng)]有對公賬戶,是轉(zhuǎn)法人私人賬戶的,我跟對方要了營業(yè)執(zhí)照當(dāng)附件,這人是否可以的啊
去年全年累計(jì)利潤為-100,今年前兩個(gè)季度利潤-10,到第三季度累計(jì)利潤為3,做第三季度所得稅申報(bào)也要交稅唄
老師 公立學(xué)校的殘保金怎么申報(bào)呢 有什么優(yōu)惠政策嗎
申報(bào)合同印花稅按合同價(jià)嗎?如果合同中約定子稅金和不含稅金額,那么那不含金額申報(bào)嗎?
你好老師,我想問一下,我們10月11日發(fā)放了9月工資,我申報(bào)個(gè)稅是10月還是11月
老師,小規(guī)模企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提醒減免的2%要計(jì)入營業(yè)外收入,不做這筆賬可以嗎?
老師,報(bào)季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金顯示正數(shù)二十多萬,這個(gè)代表什么?有影響嗎?
老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅率是1%,但在增值稅申報(bào)表上,計(jì)算不含稅銷售額時(shí),是用含稅額除以1.03還是除以1.01?

