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老師上月有張專票開錯,會計沒沖紅,咋天發(fā)現(xiàn)才沖,要多交稅嗎?怎么能不多交?能申請退稅嗎?謝謝

2022-12-03 06:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-03 06:11

你好同學(xué),不需要多交稅的,本月開具專票金額負數(shù)即可。可以減少本期應(yīng)交增值稅。

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你好同學(xué),不需要多交稅的,本月開具專票金額負數(shù)即可。可以減少本期應(yīng)交增值稅。
2022-12-03
你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,這個一般不給退稅的 留著以后抵扣
2023-05-20
首先需要對原來的征收率1%的增值稅專用發(fā)票進行紅沖作廢,再開具一張新的3%的增值稅專用發(fā)票。會計處理如下: 借:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 金額 貸:銷售收入 金額 借:應(yīng)交稅費——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 2%的稅額 稅務(wù)處理方面,需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發(fā)票,并在稅務(wù)局進行備案。 一季度報稅已經(jīng)申報完成后,需要進行更正申報,并在附注中說明該項業(yè)務(wù)因客戶要求更改了稅率和發(fā)票信息。 紅沖新開的發(fā)票所產(chǎn)生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續(xù)的增值稅申報中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報時申請退稅。如果選擇抵扣,則會計處理如下: 借:應(yīng)交稅費——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 2%的稅額
2023-04-02
同學(xué)您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報即可。
2023-04-02
您好,可以紅字沖回的,稅局不給沖的原因是?
2023-01-11
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