你好 這個(gè)一般是選擇暫估成本的,然后降低下來的
鄒老師,我想問一下,利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)太高了,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
請(qǐng)問之前年度成本做高了,跨年度如何調(diào)整?
請(qǐng)問年度利潤(rùn)太高如何調(diào)整下來
調(diào)整以前年度損益后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平,請(qǐng)問如何調(diào)整?
5月結(jié)賬本年利潤(rùn)太高,費(fèi)用又沒有發(fā)票,如何調(diào)整
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
您好,暫估成本然后怎么沖賬呢
后面同樣的分錄紅沖回去的
你好,是在23年度的時(shí)候做紅沖嗎?
是的,在明年的時(shí)候紅沖的
您好,那我這樣紅沖會(huì)不會(huì)影響匯算清繳呢,比如在匯算清繳的時(shí)候還是要交所得稅
不會(huì)的,你這個(gè)暫估本來就是要吧利潤(rùn)降下來的啊
好的,我在23年的時(shí)候做沖回,然后影響的是23的利潤(rùn)是這意思嗎?
是的,這個(gè)是影響2023年的利潤(rùn)的
好的,謝謝
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d