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請(qǐng)問老師,在補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的時(shí)候,為什么只考慮遞延所得稅,不考慮對(duì)當(dāng)期所得稅的影響?就是圖中第三步為什么不考慮?我的理解是補(bǔ)提后使得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額調(diào)增300,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅應(yīng)該增加75.

請(qǐng)問老師,在補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的時(shí)候,為什么只考慮遞延所得稅,不考慮對(duì)當(dāng)期所得稅的影響?就是圖中第三步為什么不考慮?我的理解是補(bǔ)提后使得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額調(diào)增300,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅應(yīng)該增加75.
2022-12-02 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-02 16:21

您好,第三步的時(shí)候不是考慮 了應(yīng)交所得額了嗎?增加了75在貸方,代表增加。

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快賬用戶6229 追問 2022-12-02 16:22

這是我自己做的第三步,答案沒有第三步,所以我不知道為什么

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:24

您好,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提是不能在稅前扣除的,只有實(shí)際發(fā)生的時(shí)候,才能在稅前計(jì)提,這個(gè)您 可以理解嗎?

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快賬用戶6229 追問 2022-12-02 16:26

這個(gè)可以理解,就是因?yàn)檫@個(gè),所以我第三步調(diào)增了當(dāng)期應(yīng)交所得稅

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:29

還有就是他是補(bǔ)提以前年度的,所以影響了以前年度的所得稅;用了以前年度損益調(diào)整的科目了。 如果計(jì)提的時(shí)候,分錄是借:資產(chǎn)減值損失? 貸:壞賬準(zhǔn)備,那么影響的就是當(dāng)期的

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快賬用戶6229 追問 2022-12-02 16:32

老師,我知道是用以前年度科目,題目給的是,發(fā)生在所得稅匯算清繳之前,所以能調(diào)報(bào)告年度應(yīng)交所得稅,我的意思,為什么答案沒有第三步?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:34

發(fā)生在所得稅匯算清繳之前,這是針對(duì)稅法層面的,會(huì)計(jì)層面已經(jīng)結(jié)賬了,也是屬于以前年度了呢,不影響當(dāng)期了。

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快賬用戶6229 追問 2022-12-02 16:38

會(huì)計(jì)層面我知道是屬于以前年度,所以借方我用的以前年度損益調(diào)整科目,貸方,應(yīng)交所得稅,匯算清繳之前,都是可以調(diào)整報(bào)告年度的所得稅的啊,那不然匯算清繳有啥用?我還是不懂

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:48

存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提是不能在稅前扣除的,只有實(shí)際發(fā)生的時(shí)候,才能在稅前計(jì)提;它以前年度沒計(jì)提,當(dāng)年也沒少交稅,所以它不會(huì)產(chǎn)生稅。不需要繳納所得稅。

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快賬用戶6229 追問 2022-12-02 17:00

但是,我日后期間,不是補(bǔ)提了跌價(jià)準(zhǔn)備了嘛?會(huì)影響報(bào)告年度的應(yīng)納稅所得額呀

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:01

影響會(huì)計(jì)凈利潤(rùn),不影響所得稅。

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快賬用戶6229 追問 2022-12-02 17:04

那如果按老師說這樣,是不是企業(yè)都可以日后期間來提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,因?yàn)椴挥绊懰枚?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:05

影響遞延所得稅資產(chǎn)的呢。日后期間來提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備也沒意義啊

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快賬用戶6229 追問 2022-12-02 17:07

哎老師,你說的沒有幫助我理解這個(gè)問題,你也沒有找到我的問題根源

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:12

您好,很抱歉,我也不知道怎么給您解析了。您不能一直繞在里面的呢。

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快賬用戶6229 追問 2022-12-02 17:13

好吧 謝謝您老師

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:15

很抱歉,沒讓您明白。祝您工作順利,身體健康。

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您好,第三步的時(shí)候不是考慮 了應(yīng)交所得額了嗎?增加了75在貸方,代表增加。
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同學(xué)你好,圖是什么
2022-12-02
您好,已經(jīng)考慮了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異660-600的影響了。
2020-08-30
這里的遞延所得稅是調(diào)整的預(yù)計(jì)負(fù)債,這個(gè)是是屬于差異,只能確認(rèn)遞延所得稅的
2021-06-18
您好,因?yàn)檫@個(gè)是當(dāng)年計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,形成的就是本期的遞延所得稅資產(chǎn), 如果是存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的期末應(yīng)有余額對(duì)應(yīng)的是期末遞延所得稅資產(chǎn),需要減去期初的遞延所得稅資產(chǎn)
2021-12-22
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