您好,已經(jīng)考慮了應納稅暫時性差異660-600的影響了。
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
我們是非民辦的,老年人體育協(xié)會,收到疾病預防控制中心的開展艾滋病重點人群干預費用,怎么記科目
老師,您好!麻煩給一份關聯(lián)方交易制度,謝謝。
手機號個人抬頭發(fā)票可以報銷嗎
2025年河南鄭州的社保繳納基數(shù)分別是多少,公司和個人繳納比例多少
老師您好,甲公司有兩臺已提完折舊的設備在乙公司倉庫存放丟失,甲公司租賃乙公司倉庫,租賃合同約定乙公司有索賠責任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應如何做賬務處理?
應納稅不是應該加嗎?為什么減上去了,
您好,可抵扣暫時性差異計算應納稅所得額是加,應納稅暫時性差異是減。
應納稅不是未來要交的嗎?為什么要減呢?
您好,因為未來交,所以當期不交,所以減。