實(shí)際是虛開(kāi)的嗎?如果實(shí)際的話需要修改。在今年,紅沖用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
老師,我們公司接到稅務(wù)局電話說(shuō)18年收到的倆張發(fā)票是虛開(kāi),要調(diào)出來(lái),補(bǔ)繳稅額。請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬務(wù)處理,和改報(bào)表?
老師,我們被查到虛開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局要求調(diào)成本,修改報(bào)表和申報(bào)表,我是不是要把之前根據(jù)發(fā)票做賬的分錄刪掉,發(fā)票抽出來(lái)。
老師,關(guān)于電子稅務(wù)局抵扣發(fā)票有幾個(gè)問(wèn)題1.是不是上月認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)之后才算真的認(rèn)證,這個(gè)月申報(bào)以后發(fā)票不能再抽出,能不能抽出節(jié)點(diǎn)在是否申報(bào)還是是否跨月 2,我認(rèn)證了,我開(kāi)紅字信息表,對(duì)方根據(jù)信息表開(kāi)發(fā)票,不是可以紅沖嗎 3,我認(rèn)證了,對(duì)方紅沖后,我在電子稅務(wù)局不用操作了,等于自動(dòng)把之前認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)出了
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司收到酒店的一份餐費(fèi)發(fā)票,被稅局查到了那份發(fā)票是酒店屬于虛開(kāi)的,在2023年入賬了,請(qǐng)問(wèn)1、賬務(wù)上我要做調(diào)整嗎,如何調(diào)整;2、需要去更改2023年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?(還沒(méi)開(kāi)始做年報(bào))
就是之前我們收到一張發(fā)票,現(xiàn)在被稅務(wù)局查出對(duì)方是虛開(kāi),然后要我調(diào)整我的報(bào)表,我們買的是消毒柜然后之前會(huì)計(jì)入的固定資產(chǎn)。調(diào)增完報(bào)表后,我會(huì)計(jì)賬上要怎么體現(xiàn)啊
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問(wèn)下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
是實(shí)際虛開(kāi),申報(bào)表已經(jīng)重新改了,賬上怎么改啊。紅沖以前年度損益是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸:以前年度損益調(diào)整
借貸分錄怎么做的?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
當(dāng)時(shí)做的制造費(fèi)用,我們沒(méi)有設(shè)置管理費(fèi)用,只有制造費(fèi)用,維修費(fèi)那部分的費(fèi)用就是虛開(kāi)發(fā)票的費(fèi)用
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)了。但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品。
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
虛開(kāi)的把這個(gè)錢收回來(lái)。