您好,要是必須退回,那您就用復(fù)印件做帳。
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒(méi)給我們開(kāi)紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退???,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過(guò)了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個(gè)錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來(lái)的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
公司去年買了一批車的保險(xiǎn),但是現(xiàn)在這批車報(bào)廢了,保險(xiǎn)還沒(méi)到期,要退剩下的保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)公司要把去年開(kāi)的發(fā)票要回去,重新開(kāi)發(fā)票,我這里賬該怎么處理,麻煩,老師幫我看看,謝謝
老師,公司車在今年6月份續(xù)的保險(xiǎn),現(xiàn)在是準(zhǔn)備報(bào)廢,保險(xiǎn)還沒(méi)到期就跟保險(xiǎn)公司商量退部分保費(fèi),保險(xiǎn)公司要求退回原發(fā)票,但是發(fā)票在6月份就已經(jīng)做了賬務(wù)處理抵扣了費(fèi)用,而且退也只是退部分保費(fèi)這要求不合理吧?
老師,我們公司有一個(gè)員工離職了,因?yàn)樗マk理退休辦不到,需要我們把1月-3月的社保給退了,我們公司退了1月-3月的社保,之前賬務(wù)處理已經(jīng)計(jì)提了社保費(fèi),發(fā)放工資時(shí)也扣除了個(gè)人部分,現(xiàn)在退了1月-3月的社保費(fèi)用,是直接沖抵我們本月應(yīng)繳社保費(fèi)用,這種情況應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
進(jìn)行企業(yè)電算化實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,顯示該操作員沒(méi)有任何部門權(quán)限
你好,利潤(rùn)表,和資產(chǎn)負(fù)債表,勾稽關(guān)系,是看利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額對(duì)嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)4月收到一企業(yè)打的投資款6萬(wàn)(備注的投資款)但是執(zhí)照一直沒(méi)變更,這筆錢可以先在4月做“其他應(yīng)付款”等到后面執(zhí)照變更了再做成投資款嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)員工報(bào)銷重復(fù)報(bào)銷了,也就是多轉(zhuǎn)了一筆同金額的錢,員工轉(zhuǎn)回的時(shí)候要備注什么?備注:多轉(zhuǎn)報(bào)銷款退回?還是
多給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了1分錢,不要了,記到哪個(gè)科目啊
老師,您好,我們是建筑企業(yè),4月份開(kāi)了異地發(fā)票,然后在5月份繳納了異地稅款,但是我們5月份沒(méi)有開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這異地稅款是填在5月份申報(bào)表里呢,還是等后期開(kāi)票了再填呢?
用營(yíng)業(yè)執(zhí)照在銀行辦理個(gè)人收款碼,用法人個(gè)人或公司授權(quán)個(gè)人辦理,稅務(wù)局能監(jiān)管到這塊收入嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益余額不平,差的金額是內(nèi)部往來(lái)款的金額,這個(gè)怎么調(diào)平呢?
編織袋同產(chǎn)品一起發(fā)出計(jì)入什么科目分錄怎么寫
老師月末 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 余額0 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 余額 2328451.36 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 余額 5043.66 應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 余額—24.12 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額1049833.85 麻煩老師幫我看一下有留底嗎 金額是多少呢
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按規(guī)定說(shuō)是做帳的,就不用退回去就行。
不退發(fā)票他們不肯退錢
我們公司是必須要原件做賬
而且費(fèi)用也產(chǎn)生了一部分
您好,那您這種就不能平衡了,你還要原件,他也要原件,那沒(méi)法處理呀,只有一方退步一步才可以的。