?你好;? ? ? ? ? 一年的走預付賬款或者其他應付款; 不走長灘;? ? 一年以上的才走長期待攤費用? ?
老師,想請教一下,軟件代理公司,一般納稅人,簽了一個3年期限的技術開發(fā)合同,合同期間是2021.4.1-2024.3.31,金額30萬元,付款條件為分三年每年支付10萬元,第一年支付條件為簽訂合同7日內(nèi)支付3萬元,機器配試成功支付4萬,驗收成功支付3萬,第二年和第三年都是驗收支付半年和一年之內(nèi)分別支付5萬元,即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票,內(nèi)容為:技術開發(fā)。請問怎么做賬務處理???收入確認是采用時期法嗎?因為在第一年驗收的時候基礎功能就可以使用了,第二年和第三年繼續(xù)進行二期或者三期開發(fā)是因為客戶還有其他的功能需要增加,繼續(xù)開發(fā)的。
老師,請問廣告宣傳、技術開發(fā)、產(chǎn)品設計費,這些金額都在20-50萬之間,服務期限都是一年,跨年度了,可以進入長期待攤費用嗎?
企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進行籌辦活動期間發(fā)生籌辦費用支出,不得計算為當期的虧損,應按著國稅函2009年98號第九條規(guī)定執(zhí)行!老師,看完這個政策,我想問下,我們酒店2020-2021年都在裝修期,拖的時間比較長,我都是按照正常開辦費用結轉損益處理的賬,2021年負了70多W,2021年期末利潤總額負了90多萬,這個有影響嗎?我們是2022年開始營業(yè)的,2020-2021年的虧損也可以作為后期的補虧金額吧
老師,您好,企業(yè)中經(jīng)常簽署服務合同,比如市場推廣費用合同以及設備維保服務合同,但是并不是年初簽訂,可能是年度中某個月開始服務,一年服務期,會涉及服務期限跨年了,費用合同簽署的時候一次性支付并且收到發(fā)票了,這種情況可以把一年的費用全部計入付款年度嗎?還是說需要分攤到下一年呢?分攤的話有些合同并不是能準確計算每月金額的,怎么處理呢?這個是否分攤和服務合同金額大小有關嗎?而且這種合同很多,實踐中分攤的話對于財務人員工作也是十分困難,很難每一合同都記得分攤呢。
甲企業(yè)是國家重點扶持的大型環(huán)保高新技術企業(yè),主要從事節(jié)能減排技術改造,2020年經(jīng)營情況如下:(1)全年產(chǎn)品銷售收入4000萬元。(2)全年實際發(fā)生合理工資200萬元,職工福利費34萬元、職工教育經(jīng)費5萬元、工會經(jīng)費萬元、發(fā)生補充醫(yī)療保險8萬元。(3)全年實際發(fā)生業(yè)務招待費30萬元、新技術研究開發(fā)費用400萬元;(4)發(fā)生廣告費和業(yè)務宣傳費650萬元;◇5)當年閑置廠房計提折舊15萬元,未投入使用的機器設備計提折舊10萬元;(6)當年直接向養(yǎng)老院捐贈20萬元;(7)發(fā)生非廣告性質的贊助支出8萬元;(8)購入運輸車輛支付價款20萬元。(9)當年3月份因生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生借款300萬元,其中向金融企業(yè)借款250萬元,期限6個月年利率為6%,向非金融企業(yè)丙公司借款50萬元,期限為6個月,年利率為10%,利息均己支付。(10)通過市民政部門用于公益事業(yè)捐贈支出80萬元。直接向某小學捐贈9萬元,向貧困戶王某捐贈2萬元。(11)企業(yè)實現(xiàn)的利潤總額為750萬元。(12)繳納行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。①計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費準子扣除()萬
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?