你好,是的,是這樣理解的
公司請私人拍宣傳片,對方在稅務局代開了6萬含稅1個點的普通發(fā)票,我們要不要代扣代繳個人所得稅,怎么申報,申報收入填多少
老師,公司撿了一條狗,準備放到公司養(yǎng),今天看病花了1千元可以入賬嗎,還有后續(xù)的開銷可以入公司帳嗎
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅稅款怎么算
如果上季度是25萬,這個季度開了31萬,紅沖了9萬,那這個季度要怎么報呢
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是啥
老師,我們2024年年度研發(fā)費用金額是47877.51元,研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額怎么算???
老師,請問居民企業(yè)撤資的時候按比例分得的叫股息,居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓按比例分得的叫分紅,是這樣嗎?
老師實際工作中,一般納稅人必須計提盈余公積嗎,還是不計提也可以
老師,付給第三方機構(gòu)的款項,對方還沒有開發(fā)票,是應該放到預付賬款還是記到費用里
研發(fā)支出費用化支出,月末一定要轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)支出-費用化支出嗎
老師 增值稅的征收對象是增值額 沒有增值額不對其征稅 是嗎 那小規(guī)模納稅人計算增值稅 只管用不含稅價乘征收率嗎 不用看增值沒增值嗎
您好,是的,是這樣理解的
嗯嗯 那一般納稅人 ,將來銷售免稅,就不能抵扣進項稅額了 ,也就是不用交增值稅的意思嗎
您好,是的,如果是免稅的一般納稅人,不能抵扣進項稅。也是不需要交增值稅。
那是不是將來銷售如果是減稅 同樣不能抵扣進項稅額 那增值稅就是 只算銷項稅額?
您好,減稅?具體是怎么樣的情況?
關(guān)于進項稅額不能抵扣的情形:配比選擇~將來銷售免稅或減稅 該部分不得抵扣。是這樣的概述
配比原則 打錯了
你好,只是免稅對應部分的不能抵扣,不是免稅部分的是可以抵扣的。所以計算增值稅的時候,也不是說只有銷項稅
其實就是 這種情況下只計算銷項稅額來算增值稅是嗎
不是,有免稅和不免稅的,只是免稅對應部分的進項稅不能抵扣,不是免稅部分的是可以抵扣的。所以計算增值稅的時候,也不是說只有銷項稅
嗯 那免稅對應部分的進項稅不能抵扣 那就是該部分不計它的增值稅是不是
您好,是的,不算它的增值稅,它是免稅的