你好,是的,是這樣理解的
為什么說增值稅負稅人是消費者?
終端消費者不交增值稅但是負稅人,是嗎
增值稅的負稅人是消費者,這個附加稅的負稅人是銷售賣貨公司是吧?
增值稅在流轉過程中都會由各自環(huán)節(jié)的所有者來負擔增值額的稅,然后最后到消費者手里,消費者會負擔全額的稅,那也就是說這個增值稅一共會交兩次?
增值稅的負稅人只有最終消費者嗎?
老師早上好,請問委外的產成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請問客戶來公司視察,產生的住宿費用等,我司可以報銷到客戶的卡號嗎?打款備注“報銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網絡平臺選項“民宿”一欄,怎么沒有內容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個別報表調整前的凈利潤嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個在哪里可以查到?
老師,經濟法中人大和常委分不清,什么時候找人大,什么時間找人大常委會。老師您有總結的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個職工13000的工資老板私人轉給他的,沒有申報個稅,上個月又更正了申報交了189元的個稅,稅局還罰款了200,這個個稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項目的外網施工費和市政配套費屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
老師 增值稅的征收對象是增值額 沒有增值額不對其征稅 是嗎 那小規(guī)模納稅人計算增值稅 只管用不含稅價乘征收率嗎 不用看增值沒增值嗎
您好,是的,是這樣理解的
嗯嗯 那一般納稅人 ,將來銷售免稅,就不能抵扣進項稅額了 ,也就是不用交增值稅的意思嗎
您好,是的,如果是免稅的一般納稅人,不能抵扣進項稅。也是不需要交增值稅。
那是不是將來銷售如果是減稅 同樣不能抵扣進項稅額 那增值稅就是 只算銷項稅額?
您好,減稅?具體是怎么樣的情況?
關于進項稅額不能抵扣的情形:配比選擇~將來銷售免稅或減稅 該部分不得抵扣。是這樣的概述
配比原則 打錯了
你好,只是免稅對應部分的不能抵扣,不是免稅部分的是可以抵扣的。所以計算增值稅的時候,也不是說只有銷項稅
其實就是 這種情況下只計算銷項稅額來算增值稅是嗎
不是,有免稅和不免稅的,只是免稅對應部分的進項稅不能抵扣,不是免稅部分的是可以抵扣的。所以計算增值稅的時候,也不是說只有銷項稅
嗯 那免稅對應部分的進項稅不能抵扣 那就是該部分不計它的增值稅是不是
您好,是的,不算它的增值稅,它是免稅的