您好,不會發(fā)生工會經(jīng)費情況下,就不需要計提
工會經(jīng)費返還時為什么計入其他應(yīng)付款?計提時:借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費,返還時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應(yīng)付款
看了一下學(xué)堂問答 計提工會經(jīng)費 小企業(yè)不會發(fā)生工會經(jīng)費情況下 計提工會經(jīng)費 就是借某費用貸應(yīng)付職工薪酬–工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬–工會經(jīng)費貸銀行存款(工會賬戶,是最后只返還40%的話 直接計提60%的話,這個就直接做費用了嘛) 可是理論學(xué)習(xí) 沒發(fā)生不是納稅調(diào)增嘛 這個國家不返還不退了就不用納稅調(diào)整了嘛
工會是獨立的賬戶。是不并入公司財務(wù)核算嗎。我們做賬1??計提借管理費用—工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費2??繳納借應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費貸銀行存款就結(jié)束了。工會那邊支出就單獨核算嗎,那費用支出沒有發(fā)票的怎么辦?可以開票的是開公司的稅號還是工會的呢?
老師好,12月份的工資少計提了1.5元,不是12月份的費用嗎?已經(jīng)報稅了,在賬上怎么調(diào)呢? 計提是會計科目是:管理費用~管理人員職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資 是小規(guī)模納稅人,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,接過這個問題的老師請不要再接了?。。?!利潤分配未分配是借方還是貸方金額呢? 謝謝
老師好,12月份的工資少計提了1.5元,不是12月份的費用嗎?已經(jīng)報稅了,在賬上怎么調(diào)呢? 計提是會計科目是:管理費用~管理人員職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資 是小規(guī)模納稅人,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,接過這個問題的老師請不要再接了?。。?!利潤分配未分配是借方還是貸方金額呢? 謝謝
借主營業(yè)務(wù)成本如何算出來
公司是眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè),原來會計計提工資就分管理費用~工資和生產(chǎn)成本~工資 1、這公司車間有主任,班長,那是不是要把車間主任與班長計入制造費用~工資?還是可以不要分? 2、倉庫人員的工資是計入管理費用~工資嗎?
請問食材配送是多少稅率
壞賬準(zhǔn)備與月末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
請問老師,我們給廠家開了張7萬的服務(wù)費的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當(dāng)于抵了貨款,這個賬怎么做?。?/p>
老師,請問費用報銷單及付款單上需要不需要填寫供應(yīng)商的付款信息,如果有發(fā)票的情況下
購進(jìn)貨物,支付了貨款,對方?jīng)]有開票,我該如何做賬
老師,我自己生產(chǎn)完畢的大棚骨架,然后雇傭其他人去安裝支付安裝費,這筆安裝費可以計入制造費用,轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎?
老師,您好,我們是個外貿(mào)公司,有個俄羅斯客戶,收了他們兩筆外匯,一筆是貨款金額,一筆是運輸費。貨款金額是固定的,運輸費是不確定的,后期可能會根據(jù)實際情況要退回一部分。我們報關(guān)用EXW形式還是FOB形式?如果用EXW,我們是按什么確認(rèn)收入?這一部分運費是要做無票收入嗎?
老師好,我們醫(yī)院收到了供應(yīng)商的退款。銀行回單上寫的是退貨退款。借:銀行存款,貸方是那個科目呢?這種情況怎么做賬?
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那我看 公司有需要季度繳納還是月度繳納的呢! 往工會賬戶里繳納 (不會發(fā)生工會經(jīng)費情況下)
您好,那您有繳納,就得計提