你好不是的 簡易計稅3%預繳這些的 你少交了

老師你好,我想問下建筑業(yè)預交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經預交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項目金額10萬以內的承包給了個人。個人在微信稅務局代開了項目經營地的經營所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務”施工費”或者”工程費”。那么請問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項目,還需要預繳增值稅,以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎?
建筑行業(yè),簡易計稅3個點,工程在異地。已經在項目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務局報,那2%怎么在報表體現(xiàn)出來呢
老師建筑行業(yè),簡易計稅3個點,工程在異地。已經在項目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務局報,那2%怎么在報表體現(xiàn)出來呢
老師,建筑行業(yè),簡易計稅3個點,工程在異地。已經在項目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務局報,那2%怎么在報表體現(xiàn)出來呢 我在附表4填了2%的數(shù)據(jù)然后顯示申報異常
請問,總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財務報表和所得稅可以更正幾次?
老師,我司是一個專門提供修理維護醫(yī)療器械的小公司,我們提供技術服務時購買的維修材料賬務處理計入什么科目?您有相關這類公司賬務處理的分錄嗎?
老師,我公司做建筑勞務的人工費如果不進行工資薪金申報,請問發(fā)生和支付時應怎么賬務處理呢
這次三季度預繳企業(yè)所得稅表第一行計提沒加單位社保,四季度再加上可以嗎
我們是小規(guī)模納稅人建筑公司掛靠一般納稅人建筑公司,同一項目,對方開票給甲方16萬,我們開票給掛靠公司16萬,異地預交稅款,掛靠公司和我們都在甲方異地預交了,我們給對方的管理費打到個人賬戶,沒取得發(fā)票。請問我們作為小規(guī)模納稅人不是太虧了嗎?我們能把預交的稅款退回嗎?管理費能取得發(fā)票嗎?
老師,請問一下,我們幫別人代開的發(fā)票,就是我們用我們的小規(guī)模公司開了14萬的1%的發(fā)票出去,老板問,這個別人給我們的稅點錢,可以開發(fā)票給別人嗎?怎么解決?
老師,9月份辦理的個體戶,稅務系統(tǒng)顯示的查賬征收,可以申請為定期定額嗎?是不是前期不怎么開票,稅務系統(tǒng)會自己調成定期定額呢,還是要去稅務大廳申請呢
老師,請問有個體戶適用的收支統(tǒng)計表模板嗎?麻煩有的話分享我一份,非常感謝!
老師您好,上次申請增額發(fā)票沒通過,稅務局打電話來問我說沒有進項不許通過,這次老板搞的服務發(fā)票增額五十萬,稅務局再打電話來有可能詢問什么呢要有心里準備呀
是不是一般納稅人簡易計稅,要在工程地交 3%?
對的,是的,異地預繳的時候,你的增值稅稅率是3%的,然后回來企業(yè)所在地就不需要再重復繳納了。
稅務局讓交的2%
不可能的,你申報的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么能修改?
增值稅及附加稅預繳申報表里面不是有一個是否是一般計稅,你應該選擇否?
是在當?shù)囟悇站纸坏模皇俏覀冏约荷陥蟮?
你跟他說是簡易計稅了嗎?你再問一下稅務局那邊的。
參考《國家稅務總局關于發(fā)布<納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務增值稅征收管理暫行辦法>的公告》(國家稅務總局公告2016年第17號 )規(guī)定,一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。 依據(jù)上述規(guī)定,您說的情況在施工地按照3%的征收率計算應預繳增值稅。