同學你好 預繳的填寫在預繳欄

老師你好,我想問下建筑業(yè)預交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項目金額10萬以內(nèi)的承包給了個人。個人在微信稅務局代開了項目經(jīng)營地的經(jīng)營所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務”施工費”或者”工程費”。那么請問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項目,還需要預繳增值稅,以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎?
建筑行業(yè),簡易計稅3個點,工程在異地。已經(jīng)在項目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務局報,那2%怎么在報表體現(xiàn)出來呢
老師建筑行業(yè),簡易計稅3個點,工程在異地。已經(jīng)在項目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務局報,那2%怎么在報表體現(xiàn)出來呢
老師,建筑行業(yè),簡易計稅3個點,工程在異地。已經(jīng)在項目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務局報,那2%怎么在報表體現(xiàn)出來呢 我在附表4填了2%的數(shù)據(jù)然后顯示申報異常
未開票收入 怎么做會計科目
老師,實際貨物已經(jīng)銷售了,當時忘了開票進來,但我們已經(jīng)開票出去了,現(xiàn)在結轉成本是負數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個月已經(jīng)開進來了,但現(xiàn)在做9月的賬,結完成本庫存成負數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報表季報填列利潤總額是根據(jù)利潤表(季報)的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
老師,實際貨物已經(jīng)銷售了,貨我們也賣出去了,但票沒有開進來,我們已經(jīng)把票給開出去了,現(xiàn)在結轉成本庫存是負數(shù)了,怎么辦
老師,用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎?
老師,你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),我們的出口方式屬于自營出口還是代理出口呢,我們的報關單抬頭是我們公司的名字,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是我們公司自己的名字,只不過報關手續(xù)是委托的貨代公司給報關的,運輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級會計師被老板拿去注冊了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級會計不被老板拿去注冊公司?就是注冊公司的那個代理記賬跟我沒關系呢
有什么重要的問題的?
燃氣管道安裝花了64萬,這種是要折舊10年,還是攤銷3年
老師,我把去工地干活干幾天的臨時工做成了應付職工薪酬-兼職工資,也正常申報個稅了,這樣可以嗎