同學(xué)你好 這個(gè)需要的
老師我想問(wèn)下開(kāi)外經(jīng)證的流程?還有申報(bào)的流程,另外就是企業(yè)所得稅,和個(gè)人所得稅是不是不能網(wǎng)上交?另外進(jìn)項(xiàng)票是不是不能跨月抵扣?比如我這個(gè)月開(kāi)的收入票銷(xiāo)項(xiàng)出去,下個(gè)月才能回來(lái)進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)
你好,請(qǐng)教一下,去年新開(kāi)的外貿(mào)公司,出口了三個(gè)單證,但是今年1月份才開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票出來(lái),出口退稅也沒(méi)有申報(bào)到,請(qǐng)問(wèn)是不是今年4月份就需要把上一年出口的全部辦好退稅,下個(gè)月5月份就不能申報(bào)到了,是這樣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下跨月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)要把上月的票抽出來(lái),不能給外賬公司撒
老師您好!請(qǐng)問(wèn)A公司11月給我們公司開(kāi)出10萬(wàn)元發(fā)票,12月A公司發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,A公司將11月開(kāi)出的10萬(wàn)元發(fā)票紅沖后重新開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票及正數(shù)發(fā)票后,把12月份的正數(shù)發(fā)票第二三聯(lián)給到我司入賬,請(qǐng)問(wèn)A公司是否需要把他們11月份開(kāi)出的10萬(wàn)元發(fā)票第二三聯(lián)和12月開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票二三聯(lián)給到我們公司入賬記賬呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)方開(kāi)給我們公司的增值稅電子普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要不要做賬啊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?