同學(xué)你好 現(xiàn)在都是電子稅局里面直接開外經(jīng)證的 2.登錄電子稅務(wù)局(網(wǎng)址:http://www.etax-gd.gov.cn/),點(diǎn)擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗(yàn)證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。點(diǎn)擊【申報(bào)繳款】-【其他申報(bào)】,如需修改申報(bào)月份可點(diǎn)擊【申報(bào)月份】選擇申報(bào)月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點(diǎn)擊【填寫申報(bào)表】進(jìn)入“填寫申報(bào)表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機(jī)關(guān),請(qǐng)關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換,點(diǎn)擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)無誤后同,請(qǐng)選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報(bào)”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進(jìn)行審核,請(qǐng)?jiān)凇旧陥?bào)查詢及打印】模塊及時(shí)查詢?cè)撌马?xiàng)辦理進(jìn)度,可能會(huì)出現(xiàn)審核不通過的情況,請(qǐng)及時(shí)留意。在【申報(bào)查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對(duì)于“已提交未審核”的申報(bào)狀態(tài),需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”時(shí),表示增值稅預(yù)繳申報(bào)成功。下一步可點(diǎn)擊【清繳稅款】繳納稅款。對(duì)于申報(bào)狀態(tài)為“審核不通過”的,可點(diǎn)擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報(bào)。清繳稅款。請(qǐng)注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與本次進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一致時(shí),【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息,點(diǎn)擊立即繳款,并完成繳款。
老師我想問下開外經(jīng)證的流程?還有申報(bào)的流程,另外就是企業(yè)所得稅,和個(gè)人所得稅是不是不能網(wǎng)上交?另外進(jìn)項(xiàng)票是不是不能跨月抵扣?比如我這個(gè)月開的收入票銷項(xiàng)出去,下個(gè)月才能回來進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)
老師,請(qǐng)問機(jī)票行程單抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%嗎?另外,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可不可以跨月抵扣呢?也就是說我這個(gè)月先入賬,但是申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)月不抵,下個(gè)月申報(bào)時(shí)再抵可以嗎?
老師我想問下7月份開的專票我這個(gè)月申報(bào)6月份的是不是不能抵扣7月份的進(jìn)項(xiàng)
你好,老師,我們這個(gè)月銷項(xiàng)4萬,如果這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng),得下月才有,我們是不是只能交4萬稅,如果想抵扣,進(jìn)項(xiàng)必須這個(gè)月開進(jìn)來是吧
老師,請(qǐng)問,我這個(gè)月開了專票出去,但是進(jìn)項(xiàng)要下月才能進(jìn)來,這樣抵扣不了,那我下個(gè)月的才能抵扣的話,我這個(gè)月得成本就要暫估了嗎?而且這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的話,只能抵扣到其他地方了嗎?
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
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我就是想問下,如果11月份開回來的進(jìn)項(xiàng)能抵10月的銷項(xiàng)嗎
不能,這個(gè)不能提前抵
只能抵11月或者11月以后的是不
對(duì)的,只能抵11月或者11月以后的
那我申報(bào)是在預(yù)交的那個(gè)電子稅務(wù)局去申報(bào)?
對(duì)的,你看我上面給你的流程