你好 這個(gè)不能這樣處理啊,未開票收入是你們確認(rèn)對(duì)方不需要發(fā)票的,你們后面是不能紅沖回來(lái)的 最多是沖對(duì)應(yīng)的未開票收入的
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ昴甑子形撮_票收入,填寫增值稅銷項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)時(shí)填在了未開具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開了發(fā)票,然后要在未開票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
今年有一筆收入未開票,賬上暫估了一筆未開票收入,發(fā)票明年才能開,等到明年再紅沖暫估重新入收入可以嗎?暫估和實(shí)際的收入金額一致
我公司馬上滿三年未開票了,明年開票。現(xiàn)在做一個(gè)未開票收入。等明年開票是在沖。明年開票沖的時(shí)候還有那些手續(xù)流程嗎?
老師單位有留底,這月報(bào)了不開票收入,要是今年不在開票了,明年開票的時(shí)候在紅沖,這樣有影響嗎?
老師,去年增值稅未開票收入50萬(wàn)元做了申報(bào),1月份這個(gè)未開票收入開票了,開了15萬(wàn)元,2月份開了30萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬(wàn)元,還是去年申報(bào)的50萬(wàn)元
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
2人合伙辦公室,公司貨款支出為86.9萬(wàn),雜費(fèi)支出為35萬(wàn),總銷售額為61.7萬(wàn),現(xiàn)有庫(kù)存40萬(wàn),目前賬上余額為15萬(wàn),已知其中1人投入為32萬(wàn),另一人投入多少?怎么用公式計(jì)算?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
你意思是等我實(shí)際開票只能從沖收入不能充增值稅嗎?
是的,你不能通過(guò)未開票收入來(lái)這樣調(diào)節(jié)的