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你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)得時(shí)候有留底會(huì)計(jì)分錄怎么做

2022-12-01 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-01 09:51

你哈,學(xué)員, 你說的是結(jié)轉(zhuǎn)吧

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快賬用戶7716 追問 2022-12-01 09:51

就是有留底得增值稅分錄

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齊紅老師 解答 2022-12-01 09:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

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快賬用戶7716 追問 2022-12-01 09:55

這樣對(duì)嗎

這樣對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2022-12-01 10:01

圖片是模糊的,看不清的,只要是反方向結(jié)轉(zhuǎn)是沒問題的

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快賬用戶7716 追問 2022-12-01 10:03

這回能看清嗎

這回能看清嗎
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齊紅老師 解答 2022-12-01 10:06

看清楚了,這個(gè)么問題的

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快賬用戶7716 追問 2022-12-01 10:08

是對(duì)得,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 10:13

是的,學(xué)員,是對(duì)的,這個(gè)

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你哈,學(xué)員, 你說的是結(jié)轉(zhuǎn)吧
2022-12-01
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的 如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-04-18
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如
2023-04-18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-22
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-03-14
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