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一般納稅人,12月底的時候 進項大于銷項 有留底的,會計分錄需要怎么做 ?

2022-02-22 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 09:51

借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。

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借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-02-22
你好 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-10-25
按這個截圖這個去做這個,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示是留底稅額, 銷項稅額大于進項,你看截圖上面做
2021-03-19
借,應交稅費、未交增值稅 貸應交稅費。應交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2022-04-07
同學您好,進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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